你好,这些都是用在哪里的?主营是什么?
1.目的:练习增值税涉税业务应纳税额的计算。 2.资料:某洗衣机生产企业(增值税一般纳税人),某月购销情况如下: (1)外购电动机一批,取得的通过税务机关认证的防伪增值税专用发票上注明买价 4000万元。 (2)向本市某公司销售A型号洗衣机50000台,出厂单价0.2万元(含税价)。因该公司 一次付清货款,企业给予5%的折扣,并开具发票入账。另赠送2台同型号洗衣机给购货人 Pro (3)外购零配件一批,取得的防伪增值税专用发票上注明价款2000万元,专用发票 通过认证。 (4)采取分期收款方式向外地一批发商按照出厂价格销售A型号洗衣机1000台,合 约定本月收款一半,但款项至今未收到。 (5)进口大型检测设备一台,到岸价格10万美元,汇率为1美元=6.23元人民币,
1.目的:练习增值税涉税业务应纳税额的计算。 2.资料:某洗衣机生产企业(增值税一 般纳税人), 某月购销情况如下: (1)外购电动机一批,取得的通过税务机关认证的防伪增值税专用发票上注明买价4000万元。 (2)向本市某公司销售A型号洗衣机50000台,出厂单价0.2万元(含税价)。因该公司次付清货款, 企业给予5%的折扣,并开具发票入账。另赠送2台同型号洗衣机给购货人。 (3)外购零配件批,取得的防伪增值税专用发票上注明价款2000万元,专用发票未通过认证。 (4) 采取分期收款方式向外地批发商按照出厂 价格销售A型号洗衣机1000台, 合同约定本月收款一 半,但款项至今未收到。 (5)进口大型检测设备 台,到岸价格10万美元, 汇率为1美元=6.23元人民币,税税率为10%。
老师你好,请问房开公司给买商铺的客户赠送的彩电冰箱洗衣机等礼品,怎么账务处理
老师,请问公司购买的洗衣机,冰箱,电视机,彩电,洗碗机,干衣机,总价4万,该进哪个科目?
目的:练习增值税涉税业务应纳税额的计算资料:某洗衣机生产企业(增值税一般纳税人),某月购销情况如下:1外购电动机一批,取得的通关税务机关认证的防伪增值税专用发票上注明买价4000万元2向本市某公司销售A型洗衣机50000台,出厂单价0.2万元(含税价)。因该公司一次付清货款,企业给予5%的折扣,并开具发票入账。另赠送2台同型号洗衣机给购货人3外购零配件一批,取得的防伪增值税专用发票上注明价款2000万元,专用发票未通过认证4采取分期收款方式向外地一批发商按照出厂价格销售A型号洗衣机1000台,合同约定本月收款一半,但款项至今未收到5进口大型检测设备一台,到岸价格10万美元,汇率为1美元=6.23元人民币,关税税率为10%。
我司取得一张对方没有交所得税的销售发票,他以个人名义税务局代开的。增值税和附加税在当时税务局代开的时候他已经交过了。如果我将要在汇算清缴时调增,请问要不要和专管员去沟通,让他出和书面的资料和我,我再调,
我想更正报表它显示您本税期以后还存在申报信息,不允许更正或作废本税期的申报。这怎么办啊
老师,本期的期末留抵税额还剩12289.66需要做账吗
请问想了解下内账,有课程吗
老师,您好,如果子公司注销清算,涉及的往来款,应收,其他应收,其他应付都是关联方的话,都不支付了,也无法收回了,会计账务如何处理呢?会计分录,因为最后都是资产负债表都要请0的 ,谢谢老师
法人从公户转钱到自己账户,备注备用金,怎么做分录
老师,这个个体户是什么征收方式啊
这道题最后一步怎么是这样的? 不是240➕360➖497.5嘛。我这样算求出来是啥?
去年的办的分公司,至今没有业务,请问工商年报怎么做呢?
租赁办公,没有发票怎么办
有的是老板用的,有的是食堂用的
你好,金额大的借固定资产贷,银行存款如果不大的,借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款。
我百度一下,看到百度上说进项税不能抵扣,我想请问老师,这种固定资产的进项税可以抵扣吗?
你好,这种不允许抵扣的福利费的不允许抵扣,即使你做了固定资产的折旧,也是按月做到福利费里面。
我上个月已经抵扣了,借固定资产- 借应交税费-进项税,贷应付账款,这个月该如何操作?
借固定资产贷应交税费应交增值税进项转出。
是不是先要把上个月的红冲掉
你好,不用的,直接做上面的分录就可以的,这个金额是进项税的金额。
这个月也要提折旧的吧,是不是借管理费用,贷应付职工薪酬
你好 对的 福利费的 借应付职工薪酬福利费 贷累计折旧 还有这个
是不是要做2步,第一步是借管理费用,贷应付职工薪酬,第二步是借应付职工薪酬,贷累计折旧
可不可以就做一步,借管理费用,贷累计折旧
对的是的,不可以直接这么做。
知道了,谢谢!
不知道客气,工作愉快。