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企业本月发生了其他如下费用1、电费:采购部500元,办公室700元,车间一般耗用800元,销售部900元,后勤部门400元。电费尚未支付。2、差旅费:采购部1500元,办公室2700元,销售部2500元。已用备用金报销。3、过节福利发放:采购部600元,办公室900元,车间1200元,销售部900元,后勤部门600元。已转账到员工工资卡。4发生广告费5000元,已向广告公司开具商业承票。

2021-12-06 20:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-06 20:11

你好 1,借:管理费用 500+700+400,生产成本800,销售费用 900,贷:应付账款(借方合计) 2,借:管理费用 1500+2700,销售费用 2500,贷:库存现金 (借方合计) 3,借:管理费用600+900+600,生产成本1200,销售费用900, 贷:应付职工薪酬—福利费 4200 借:应付职工薪酬—福利费 4200, 贷:银行存款 4200 4,借:销售费用 5000,贷:应付票据 5000

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你好 1,借:管理费用 500+700+400,生产成本800,销售费用 900,贷:应付账款(借方合计) 2,借:管理费用 1500+2700,销售费用 2500,贷:库存现金 (借方合计) 3,借:管理费用600+900+600,生产成本1200,销售费用900, 贷:应付职工薪酬—福利费 4200 借:应付职工薪酬—福利费 4200, 贷:银行存款 4200 4,借:销售费用 5000,贷:应付票据 5000
2021-12-06
你好,是需要做这些业务的分录吗? 
2021-12-01
1借管理费用500 贷银行存款500
2022-10-06
您好 请问是需要一点分录么
2022-11-25
你好 (15)12月28日,生产吐司面包5000箱。领用面包包装袋200包,单位成本50元;领用面包包装箱5000支,单位成本11元。 借:生产成本,贷:原材料,周转材料 (16)12月28日,厂部办公室员工李伟出差向财务部预借差旅费2000元,以现金支付。 借:其他应收款,贷:库存现金 (17)12月29日,李伟出差回来报销差旅费1700元,交回剩余差旅费现金300元。 借:管理费用,库存现金,贷:其他应收款 (18)12月30日,编制本月工资汇总表:根据工时和考勤记录计算分配职工工资,其中生产工人工资210000元(生产工人工资按生产工时比例分配,其中,饼干生产工时1800小时,面包生产工时1200小时),车间管理人员工资16000元,企业管理人员工资58800元,销售部门人员工资15200元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,销售费用,贷:应付职工薪酬  (19)12月30日,收到自来水公司发票和银行的付款通知,本月支付水费3000元,其中生产吐司面包耗用150元,车间一般耗用1200元,企业管理部门耗用1180元,销售部门耗用470元。 借:生产成本,制造费用,管理费用,销售费用,贷:银行存款 (20)12月30日,收到区供电局发票和银行的付款通知,支付电费8400元,其中车间一般耗用6300元,企业管理部门耗用1600元,销售部门耗用500元 借:制造费用,管理费用,销售费用,贷:银行存款
2022-11-25
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