你好 1,借:管理费用 500+700+400,生产成本800,销售费用 900,贷:应付账款(借方合计) 2,借:管理费用 1500+2700,销售费用 2500,贷:库存现金 (借方合计) 3,借:管理费用600+900+600,生产成本1200,销售费用900, 贷:应付职工薪酬—福利费 4200 借:应付职工薪酬—福利费 4200, 贷:银行存款 4200 4,借:销售费用 5000,贷:应付票据 5000
三、甲公司为增值税一般纳税人,2019年5月份发生以下经济业务:(7)5月2日,销售一批商品,开具的增值税专用发票上注明的售价为800000元,增值税税额为104000元。商品已发出,货款尚未收到。(8)结转已销售商品的成本600000元。(9)5月10日,销售一批商品,开具的增值税专用发票上注明的售价为60000元,增值税税额为7800元,款项已收到。(10)5月份,发生广告费用340000元,已用银行存款支付。(11)5月份,行政管理部门发生费用135000元。其中,行政人员工资100000元,行政部门专用办公设备折旧费35000元。(12)以银行存款支付管理部门业务招待费2000元;(13)以转账支票支付车间修理费5000元;(14)各部门领用材料,用途如下:产品耗用1000元,车间耗用500元,厂部办公室耗用200元。(15)产品完工,结转完工产品成本150000元。要求:逐笔编制上述业务的会计分录。(16)3月2日,从银行提取库存现金2000元。(17)3月15日收到投资人投入的资金20000元。(18)3月购买原材料,增值税专用发票注明价款5000
企业本月发生了其他如下费用 1、电费:采购部500元,办公室700元,车间一般耗用800元,销售部900元,后勤部门400元。电费尚未支付。 2、差旅费:采购部1500元,办公室2700元,销售部2500元。已用备用金报销。 3、过节福利发放:采购部600元,办公室900元,车间1200元,销售部900元,后勤部门600元。已转账到员工工资卡。 4发生广告费5000元,已向广告公司开具商业承 票。
企业本月发生了其他如下费用1、电费:采购部500元,办公室700元,车间一般耗用800元,销售部900元,后勤部门400元。电费尚未支付。2、差旅费:采购部1500元,办公室2700元,销售部2500元。已用备用金报销。3、过节福利发放:采购部600元,办公室900元,车间1200元,销售部900元,后勤部门600元。已转账到员工工资卡。4发生广告费5000元,已向广告公司开具商业承票。
2、按上述人员工资和14%的比例计算职工福利费。3、开出转账支票委托银行发放工资,实发工资为100000元,并结转代扣员工工资20000元。4、开出转账支票支付购买办公用品款1500元,其中管理部门1000元,车间500元。5、用银行存款支付生产车间设备维修费1300元,企业管理部门设备维修费700元。6、接银行通知自来水公司委托银行收取水费12000元。其中A产品耗用4000元,B产品耗用3500元,车间耗用1500元,管理部门耗用3000元。7、企业开出转账支票支付本月电费36000元。其中A产品耗用18000元,B产品耗用12000元,车间耗用2000元,管理部门耗用4000元。8、企业副总公出预借差旅费8000,用现金支付。9、企业开出转账支票结算本月通讯费13000元,其中管理部门10000元,车间3000元。10、企业开出现金支票支付律师费用和审计费用12000元11企业副总报销差旅费7500交回现金500元。12本月耗用材料汇总如下A产品耗用6万元B产品耗用5万元。车间一般耗用6000元。管理部门一般耗用9000元。根据业务编制会计分录
8.某企业某月份发生下列经济业务:1)用支票购进办公用品500元;2)以现金支付业务招待费600元;3)以银行存款支付市政排污费、绿化费等3000元;4)支付本季度短期借款利息3000元,其中已预提2000元;5)以现金支付退休职工医药费报销860元;6)以支票支付产品展览费900元,产品广告费30000元;7)以支票支付捐赠灾区款项20000元;8)以现金购买车间劳保用品1000元;9)以银行存款支付违约金5000元;10)由银行直接支付税收滞纳金1000元;11)计提本月累计折旧5000元,其中生产车间2000元,运输部门1000元,销售机构500元。管理部门1500元;12)摊销财产保险费1000元、车间固定资产大修理费500元;13)银行直接支付本月水电费10000元,其中生产车间7000元,厂部2500元,福利部门500元;14)分配本月工资:生产工人20000元,车间管理人员5000元,管理部门人员10000元,销售机构人员2000元,福利部门人员3000元,并按14%计提福利费。要求:编制相关的会计分录
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