找的 你们可以降低的 私下协商
老师好,请问单位租用个人的住房办公,房租没钱付,一直挂账,这种情况下如果房东不交房产税,税务会找我们要吗?还有当时挂账的房租比较高,怎么做能少交房产税呢?
老师你好,我想问一下我企业租房,一年租金5600元,交房产税、土地使用税、个人所得税和印花税都是由房东来承担的,现在税务局要让我们企业也交印花税,我租别人的房子税务局房租发票和税票都开出来了,怎么还要让我企业再交印花税说的双方都要交,去办理的时候税务大厅也没说,确实要交这个税吗老师我们单位承租方
1、老师,税务局让填房产统计表,是否有自有房产,这个我从账上怎样可以看出,还是我得去问行政?交多少房产税,我是不是查这几年的完税证明看是否有金额? 2、我现在知道我们自己的办公楼就是自己买的,还有其他地方有出租,但是我没有看到上个月申报房产税,我还问主管,她说我没没有房产税,是怎样核定怎么的,还有其他特殊情况不用交房产税吗?我想不明白她说的不用交房产税,我以为公司只有有房子或者出租就得交呢
这个房产税房东不愿意交房产税,请问有没有老师遇到过这种情况,这种事前怎么做,事前怎么预防,现在又该怎么做,我看到有些老师没有遇到过抢答了,我想知道有真正熟悉这块业务的老师回答,有一种方式事前签协议,房东承担也只是自己租金也就几百的从租计征,那我们几百万的租金也还是要我们中介公司自己交,这个就一定要交房产税就是对吗,毕竟我们不是房屋所有人,也不是我们交呀
这个房产税房东不愿意交房产税,请问有没有老师遇到过这种情况,这种事前怎么做,事前怎么预防,现在又该怎么做,我看到有些老师没有遇到过抢答了,我想知道有真正熟悉这块业务的老师回答,有一种方式事前签协议,房东承担也只是自己租金也就几百的从租计征,那我们几百万的租金也还是要我们中介公司自己交,这个就一定要交房产税就是对吗,毕竟我们不是房屋所有人,也不是我们交呀?请教一下
老师以前年度的管理费用,预收账款,今年入账怎么入账
我们是工具购进后直接就出库给车间工人使用了,这样的能直接计入借主营业务成本贷银行存款吗
老师,第一种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,再另外收13%的税,已经收到款了,分录分别怎么做~第二种情况:比如我们公司两个季度的房租是10000元,给租客优惠了10%,已经收到款了,分录分别怎么做,可以合在同一个分录了吗?
老师好,比如我们公司收房租10000块钱,优惠10%,同时又收13%的税怎么做分录,已经收到款了
其他应收款在借方5万,是什么意思
其他应收款余额在借方5万是什么意思代表个人欠公司发票5万吗
你好,总分公司汇总申报企业所得税的,电子税务局里备案信息,就地征收标识“否”是不是说明不需要分摊,直接在总公司缴纳了
老师,水务合作社零申报增值税显示其余股东合计-投资比例加上前十位股东的投资比例必须等于1,可是我们没有前十位股东啊,这个怎么弄?
甲公司系増值税一般纳税人,在2×21年6月1日向乙公司销售一批A商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为800000元,増值税税额为104000元,款项尚未收到;该批商品成本为640000元。6月30日,乙公司在验收过程中发现商品外观上存在瑕疵,但基本上不影响使用,要求甲公司在价格上(不含增值税税额)给予5%的减让。假定甲公司已确认收入;并已取得税务机关开具的红字增值税专用发票。要求:(1)编制甲公司2×21年6月1日销售实现的相关会计分录。(2)编制甲公司2×21年6月30日发生销售折让,取得红字增值税专用发票的相关会计分录。(3)计算甲公司发生销售折让后,应收乙公司的款项金额。(4)2×21年甲公司收到乙公司支付的货款,编制甲公司的会计分录。
公司支付A员工的申请费用,内容是B员工的工资,怎么写分录
那老师,我账上是按一个月6万分摊的,如果私下协商改了,就和账上的不符了,可以把1年租金改成2-3年吗?反正还没钱付。因为没有发票,汇算时也得调增。这样操作可行吗?
可以的 可以这么做的
但是租房子印花税按实际房租交的,这要怎么解释呢?
之前年度没有交的,现在补的。
去年1月刚办的营业执照,可以解释说合同三年,印花税也一次性的交了三年吗?
那不行 你们不如提前支付
怎么提前支付啊?
提前支付,明年后年的
单位亏本,没钱付,账上挂的其他应付款
你好,你的分录是怎么做的?
每个月借管理费用贷其他应付款吗?那你能修改吗?只要你修改每个月降低了就可以不允许支付,之前的没有企业怎么支付
借预付账款 贷其他应付款,然后每月分摊的。
那你就做预付三年的,借长期待摊费用,贷其他应付款。
我看了去年会计印花税租赁是申报了37万,但是账上没有做。今年我按以前的房租挂到账上了。
合同一次签订,你一次申报缴纳,可以的,没有问题。
那之前每月摊销额就不对了,怎么操作啊老师?之前是按一年计算的。
之前的能不能处理能不能修改 要看你自己
你把之前多的红冲了不就可以啦,然后按三年来分摊。
直接红冲可以吗?不用去更正前三季度的财务报表吧?
这个月调整可以的,但是你之前年度的呢。