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老师,固定资产退货,已抵扣进项,已计提折旧分录如何处理

2021-12-06 15:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-06 15:32

你好 先做固定资产退货的分录 借:应付账款等科目,贷:固定资产,应交税费—应交增值税(进项税额) 然后把计提的折旧冲销 借:累计折旧,贷:管理费用等科目 

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快账用户7400 追问 2021-12-06 15:34

直接负数可以吗,还是要通过进项转出科目

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齐红老师 解答 2021-12-06 15:35

你好 先做固定资产退货的分录 借:应付账款等科目,贷:固定资产,应交税费—应交增值税(进项税额) 然后把计提的折旧冲销 借:累计折旧,贷:管理费用等科目  没有特别说明的情况下,分录的金额都是正数 (是针对这个回复有什么疑问吗)

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你好 先做固定资产退货的分录 借:应付账款等科目,贷:固定资产,应交税费—应交增值税(进项税额) 然后把计提的折旧冲销 借:累计折旧,贷:管理费用等科目 
2021-12-06
同学你好 固定资产不清理就啥都不用做
2022-03-29
没有任何收入的固定资产无需缴纳增值税
2020-01-03
您好,用红字冲回,不用固定资产清理
2021-01-24
你好 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 然后 借:银行存款 贷:固定资产清理
2023-02-21
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