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我们给对方开出的专票,对方冲红,我们这边需要怎么做?

2021-12-06 13:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-06 13:46

你好,当时的分录是怎么做的?你做了进项吗?

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快账用户1723 追问 2021-12-06 13:58

我们给对方开的,我们肯定做的销项啊

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齐红老师 解答 2021-12-06 13:59

借、应收账款负数 贷、主营业务收入负数、 应交税费负数。

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齐红老师 解答 2021-12-06 14:00

不开蓝子发票,你之前的成本也需要红冲之前的分录不变,金额是负数。

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你好,当时的分录是怎么做的?你做了进项吗?
2021-12-06
你好。。先填写红字信息表,然后开红字发票。
2022-02-16
对方开红字信息表,你们单位根据这个红字信息表开红字发票就可以的,
2022-04-06
你好,你就直接退给对方,销售方冲红即可
2020-08-10
您好,可以冲红处理。作废一般当月发生开票方未抄报税,受票方未抵扣,收回全部联次。
2022-01-20
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