你好 ; 你们实际 买的多少 就 按实际收到的多少重量来录入的; 你们是有在途损耗吗?
我们公司是茶餐厅,会卖客人一些散茶,客人购买散茶后,一般买的多,一部分现场喝了,另外一部分会寄存到我们这,以便下次来喝。由于存的客户多,种类多,我们条件有限,也占用资金,我们就统计着欠客户多少茶,下次来消费的话直接从仓库领,等于说客户存的茶叶我们只是记了个虚拟的数,现实并没有那么多茶存着,我们在实际核算中,应该怎么核算比较好,结转成本的时候,是应该按照销售成本核算呢,销售成本包含有客户存入的部分,还是按照实际出库的成本结转比较好,整个流程应该怎么核算呢
老师,你好,我们在做库存的时候,我们在软件录入商品信息的时候,软件上显示的重量轻于实际,这样的差额,我们应该怎么处理比较好呢?做到什么科目呢?我们实际结算是以实际重量为准
老师,请问一下,我们是电商行业的。买家退货,我们再把产品退回供应商翻新,每台需要收取维修费。如果在收到退货的时候,入库成本按实际成本减掉维修费的话,会导致期末加权单价变小。因为维修费较多,这个怎么处理比较好呢
老师,您好,我们公司2021年卖手机30万,应该结转成本20万,但实际在2021年只结转了8万的成本,还有12万没有结转。可以这样处理吗:在2022年3月补结转12万,借以前年度损益调整,贷库存商品,会算清缴的时候,这个要怎么处理呢?
晚上好老师!公司的老板想做内账!用金蝶软件做,所以科目那些都需要和外账一样!有这样一笔业务!我不知道怎么做账务处理。开给甲公司100元的发票!实际对方在我公司只拿了70元的货,其他30元到时候我们要退现金给他们!我们按8个点收他们的税点。实际我们只需退27.6元现金给对方!我们收2.4元的税点!这个怎么做分录!谢谢
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
我们目前用的是管家婆软件,我们录入系统是32.17吨,但是我们实际重量就是33.02,其中有差额,就是这个差额怎么处理。
你好 ; 按实际重量来录入33.02 ; 你发票是 开的多少
我们没有按照实际重量录入哦,没有开票,现在就想知道这个差额是怎么处理比较合理
你好; 按实际入库哈。 必须要按实际重量入库的。 不然你到时销售肯定无法结转成本的
这个管家婆就是单独的仓库软件,应该不涉及结转成本的。请问怎么做比较合理,现在是不涉及开票的问题,还有结转成本的问题
你好;按照你实际来 入库 。 按实际重量来录入33.02
我们不按实际成本录入,现在就是想知道这样差额是怎么处理,
你好; 那你就计入原材料 或者库存商品 ; 去贷方走营业外收入