你好 按照销项减去进项缴纳的 进项0 就得按销项缴纳
老师,一般纳税人原材料进项发票增值税13%,而我们开给建筑公司只要9%专票,请问一般纳税人可以开13%和9%的专票吗?那销项9%的话,进项13%可以抵扣吗?
您好,老师。我们公司现在小规模要变成一般纳税人。想请问下在此之前我开票出去的销项对应的进项发票原来是只能收普票现在更改后是要收专票还是普票。比如说今天是8.26,我5.20开的发票是普票一个点的,本来这个进项发票也是普票也是一个点的。那我这个进项发票还没有给我们开那这个发票如果是8.26变更一般纳税人之后开给我们的。那这个发票是专票的话13个点可以足额抵扣吗?
老师,普通发票不能抵扣,那么请问在计算一般纳税人的应纳税额时该一般纳税人购入货物取得的普通发票怎么处理呢(就是在计算完销项税额-进项税额之后怎么处理该普通发票)
老师晚上好,请问一般纳税人,开出了上百万的原材料销项专票(13%)然后进项发票,怎么处理,专票的话可以抵扣,那如果进项是普通发票,那这个税怎么计算呢
一般纳税人,如果本月销售100万 开了50万专用发票。50万无票收入。那进项抵扣按100万还是50万?进项多出的部分怎么处理?因为上个月还是开办期,进项都在待认证科目里。没有认证过
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
老师这种影响金额有没有便于理解的方法啊
加油费计入什么科目呀老师
部分替换是什么意思,该怎么做
已知甲产品的毛利率是0.18,现在要算出满10000,返1100给旅行社,以下两种算法哪种对?A:10000×0.18=1800-1100=700, 700÷10000=0.07 B:10000-1100=8900×0.18=1602 1602÷10000=0.1602 现在要算出满1万返1100的毛利率。请问老师以上两种算法哪一种是正确的呢?
老师您好,请问您汇算清缴应付职工薪酬里面包含劳务费吗?社保和公积金都是计入管理费用里的部分,谢谢
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我知道普票不能抵扣进项呢 那收到的进项有什么用 可以做成本吗 同样是材料的
你好 做成本可以抵扣企业所得税
主营业务成本吗 抵扣企业所得税的话,那就是用公司收入-成本费用去计税吗
你好 对的 是这么做的
好的呢 谢谢老师o(^o^)o
不用客气 周末愉快