您好 小规模的 可以不用新准则的
6.2024年1月1日,甲公司的所有者权益如下:实收资本2000万元,资本公积300万元,盈余公积500万元,未分配利润280万元,则甲公司2024年1月1日的留存收益是()万元。
老师,附件是通用的,就是61/362/363/3所有记载的内容,附件都贴在一起了放最后了,请问能每张记账凭证都写附件总张数15吗
请问老师,三张记账凭证61/362/363/3,一共有15张附件,我把三张记账凭证贴在一起,所有附件贴在一起放最后面了,请问附件张数怎么写
1.论述题资料一、ABC会计师事务所负责审计利达公司2022年度财务报表,审计项目组认为货币资金的存在和完整性认定存在舞弊导致的重大错报风险,审计工作底稿中与货币资金审计相关的部分内容摘录如下:(1)2023年2月2日,审计项目组要求利达公司管理层于次日对库存现金进行盘点,2月3日,审计项目组在现场实施了监盘,并将结果与现金日记账进行了核对,未发现差异。(2)因对利达公司管理层提供的银行账户清单的完整性存在疑虑,审计项目组前往当地中国人民银行查询并打印了利达公司已开立银行结算账户清单,结果满意。(3)因对利达公司提供的银行对账单的真实性存有疑虑,审计项目组要求利达公司管理层重新取得了所有银行账户的对账单,并现场观察了对账单的打印过程,未发现异常。(4)审计项目组未对年末余额小于10万元的银行账户实施函证,这些账户年末余额合计小于实际执行的重要性,审计项目组检查了银行对账单原件和银行存款余额调节表,结果满意。要求:针对上述第(1)至(4)项,逐项指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当,提出改进建议。
不会算无风险收益率??????
你好,请问用友T3新建帐套中,凭证类别怎样设置?
请问,有三张记账凭证,比如61/362/363/3。我把三张记账凭证贴在一起了,所有附件(比如15张)一起贴在最后了,请问记账凭证附件张数怎么写?我可以在三张记账凭证上都写总张数(15)吗?
销售(承兑➕现金)填转账凭证吗,怎么填
企业年底没有成本票怎么办?
某企业2020年10月发生以下经济业务:请编制相关会计分录(1)收到投资者方方公司投入的货币资金200000元,专利作价400000。(2)向大大公司购进A材料3000千克,单价25元,计75000元,增值税12000元,款项尚未支付。(3)上述材料运到验收入库,材料按实际成本入账。(4)生产甲产品领用A材料2000元,领用B材料10000元;生产乙产品领用A材料3000元,领用B材料5000元;生产车间一般耗用A材料1000元;管理部门耗用B材料800元。(5)计提本月工资25000元。其中:生产甲产品的工人工资10000元,生产乙产品的工人工资10000元,车间管理人员工资1800元,厂部管理人员工资3200元。(6)从银行存款中支付本季度短期借款利息32000元,本季度前两个月已预提短期借款利息21000元。(7)职工张三报销差旅费1000元,原预借1200元,余款以现金退回。(8)计提本月固定资产折旧费5000元。其中车间生产用固定资产折旧3500元,厂部管理用固定资产折旧1500元。(9)计算并结转以上制造费用(按生产工人工资比例分配)。(10)本
老师的意思是说等升为一般纳税人就选择企业会计准则吗?
不是的 一般的 小企业都不用新收入准则的
我的财务软件的上的科目是要联系财务软件公司增加吗?
财政部《关于修订印发的通知》(财会〔2017〕22号)中规定: 一、在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。 根据上述规定,上市公司分别在2018年1月1日和2020年1月1日起施行新收入准则,执行企业会计准则的非上市企业,到2021年1月1日都执行新收入准则。
难道就按开票直接确认收入是吗?新收入准则是根据工程计量单开票,记到合同结算――价款结算科目,再根据履约进度确认收入,结转成本,现在怎么操作
您可以参照下面图片
新的收入准则是不是把以前的工程结算改成了合同结算了,老师工程结算是什么科目?
工程结算是成本科目 就是合同结算
老师,我的财务软件上面的成本就是工程施工,没有工程结算啊?
这个可以自己增加的
老师,是我自己增加,还是要财务软件公司来增加,这个增加了财务报表自动生成的那个公式也是要改吧
自己就可以增加 软件公司人员增加更合适 如果单位业务不多 工期不长 不用工程结算科目也可以的
现在的公司是刚成立的新公司,业务也就是几十万的小工程,工期也都是几个月就完工的,这个就按完工时按开票确认收入,不过工程结算过渡是吗?但是我考量的是长期这样按着有点类似于工业,商贸会计处理,下次我要是处理一般纳税人,新收入准则做账,我估计会忘了怎么操作了
那您可以自己增加工程结算科目 然后按照我图片上的步骤来
老师,还有个问题是公司有个小工程12月初,完工了,对方也没有让我急着开票,我可以开票再2022年元月再开票,挪到下个年度吗?
如果金额不大 可以的
公司的第一笔收入,407000元,我就是想着把这个放在2022年度确认收入,想公司在2021年整个年度都是在筹建期,这样业务招待费能多扣点,老师这样操作可以吗?我的那个合同开工,完工时间是不是要改下更好点
这个不需要改的 把工程结算时间写到明年就可以了