同学, 你好,这个我们交易分开记录哈。 这样很容易反应业务真实性,记入应收。
问下,我们付给供应商货款,用油卡付的,但是油卡的款我们是预付给油站的。 预付给油站的款是1w,我做的是借:预付账款,贷:银行存款,那我预付1W里面分开N个油卡,其中一个付供应商货款1000元,那我付供应商的货款该怎么记账,还有,到时收到油站的发票又是怎么记账?
问下,我们付给供应商货款,用油卡付的,但是油卡的款我们是预付给油站的。 预付给油站的款是1W,我做的是借:预付账款,贷:银行存款,那我预付1W里面分开N个油卡,其中一个付供应商货款1000元,那我付供应商的货款该怎么记账,还有,到时收到油站的发票又是怎么记账?
我们付给供应商货款,用油卡付的,但是油卡的款我们是预付给油站的。 预付给油站的款是1万元,我做的是借:预付账款,贷:银行存款,那我预付1万元里面分开N个油卡,其中一个付供应商货款1000元,那我付供应商的货款该怎么记账,还有,到时收到油站的发票又是怎么记账呢
老师,我想问一下,我们有一个供应商一直我们都是预付账款,然后现在有一笔供应商的返利,我们已经开票还没收到款,那这笔钱应该记预付增加还是记到应收啊?
老师 我想问一下我们12月29号给供应商付了一笔款 那个成本是算在去年还是今年呢 而且供应商还没有开票给我们
问一下注册资金实缴的问题,法人占股60% 另外一个股东占股40% 法人打款到对公账户备注投资款超过了他的比例,剩余的能不能算另外一个股东实缴呀
老师,那我们没有从公户发过工资,代账公司把工资发放做到其他应付款老板,这样的话公司欠老板的钱比较多,一直挂着,公司又没啥收入,给老板还不了,怎么平账
老师,我有一个一般纳税人公司资产上还有一辆车,当时购进时已经给了增值税,现在我要把这辆车卖了并且注销,但是请问你的增值税这部分怎么处理呢?说我买车买成50万,现在卖了10万,这个增值税怎么处理?
老师代账公司做外账,我们从来没有从公户发过工资,他们做账是不是把工资发放这快做到贷其他应付款老板了
银行收到一笔0.01元的收单清算款,要怎么入账
我们是二房东,租出去房子了,合同是五年,前两个月免两个月房租,现在只付了半年的房租,开票要怎么开呢,我们是个体户,开票日期怎么选呢,还有项目名称,税率是多少
老师:对外开发票的必须要和营业范围相符吗?
用友软件输出后,继续做账好的话,还需要引入一次吗,还是在原来的基础上继续做
非盈利机构的增值税和附加税计入什么科目?
您好,先用未分配利润转增资本再从公司减资,减资时是否要交个税?