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老师,我有一个一般纳税人公司资产上还有一辆车,当时购进时已经给了增值税,现在我要把这辆车卖了并且注销,但是请问你的增值税这部分怎么处理呢?说我买车买成50万,现在卖了10万,这个增值税怎么处理?

2025-04-30 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-30 12:06

你好,按照10万元来计算增值税,是需要交纳的,属于销项 如果有进项也是可以抵扣的

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快账用户4665 追问 2025-04-30 12:42

原来买50万的时候,他的销项税我是已经抵扣了的。那现在我卖了10万,这10万块钱本来是低于售价的话是不用缴增值税的,因为我以前已经用来抵扣了,所以说这10万块钱是要交增值税,那以前的就是用来抵扣的增值税要怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2025-04-30 12:47

以前已经抵扣的,不用做处理的 这样对现在10万计算销项交税

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快账用户4665 追问 2025-04-30 12:49

我是一般纳税人,卖车是不是如果没抵扣现在就不用交增值税

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齐红老师 解答 2025-04-30 12:53

如果当时没有抵扣,现在按照简易征收 抵扣进项还是相对比较划算,因为抵扣按50万,销售的时候只有10万

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快账用户4665 追问 2025-04-30 12:54

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-04-30 12:55

不客气,祝您工作愉快

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你好,按照10万元来计算增值税,是需要交纳的,属于销项 如果有进项也是可以抵扣的
2025-04-30
销售的时候按13%计算销项税就行,进项正常抵扣
2025-03-28
您好 请问车辆是计入的固定资产么 是一般纳税人么
2024-07-11
你好 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税(销项税额)   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)
2022-03-11
同学,你好  分录是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2023-03-07
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