您好 借 在建工程 100000 借 应交税费-应交增值税-进项税额13000 贷 银行存款113000 借 在建工程2500 贷 银行存款2500 借 固定资产102500 贷 在建工程100000+2500=102500
1-甲公司购入一台需安装的设备专票价款10万,税额13000元,银行存款支付 2-银行存款支付运费500元31存款支付安装费2000元 3-设备安装完毕交付使用 怎么做会计分录
企业购入一台需要安装的设备,立即交付安装,该设备价款30000元,税额3900元,运杂费600元,以银行存款支付,安装过程中分配安装人员工资1300元,另以银行存款支付其他安装费用1500元,该设备已安装完毕交付使用
(6)购入需安装设备台,价款158000元,增值税额20540元,用银行存款支付价税款。另用现金支付运费600元,用银行存款支付安装费6800元。该设备安装完工,交付生产车间使用。
(6)购入需安装设备台,价款158000元,增值税额20540元,用银行存款支付价税款。另用现金支付运费600元,用银行存款支付安装费6800元。该设备安装完工,交付生产车间使用。设置会计分录
设置会计分录:购入需安装设备台,价款158000元,增值税额20540元,用银行存款支付价税款。另用现金支付运费600元,用银行存款支付安装费6800元。该设备安装完工,交付生产车间使用。
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
税最后不用加在里面是吗老师
税最后不用加在里面 是的