您好。是请问还有什么可以帮您
您好,工资发放表要贴在计提工资的记账凭证后面还是发放工资的记账凭证后面?计提和发放是分开写的分录?
建筑劳务清包工,计提工人工资怎样这分录??计提的工资发用银行存款发放完以后,还需要再填写转账凭证吗
计提工资,根据工资发放表转账凭证会计分录怎么写?
老公,计提缴纳社保工资,并发放工资的会计分录一套,凭证该怎么做
根据本表编制相应会计分录:1.计提工资;2.发放工资。
民非借了注册资金后来又还了应该怎么做账呢
老师,请问23年审计提出要提坏账准备300万,其中应收账款280万,其他应收款20万,24年并未发生又冲回,请问这分录怎么做,烦请老师说仔细点,借贷什么科目具体数据
老师,有合理避税的一些提示吗?
关于减资咨询,想请问下减资怎么操作能往后推迟实缴,另外减资流程。
老师,要学全盘账是不是一定要会成本核算?看着好难的样子
缴纳印花税的费用是直接记到当月吗?印花税是一季度一缴吗?
请问有一个庭院装修工程,我们单位不需要开票出去,但是这个项目我们是包给别人做的,对方开票给我们了,这张票能用吗?如果不开建筑发票开现代服务劳务会不会好一点?
老师发货过去,对方有挑选费,这个不用开票,账怎么去做平,记到哪个科目
原股东之前投入了50万,0元转让给了新股东,账务处理为什么是,借:实收资本-原股东50万,贷:实收资本-新股东50万。然后未能完全收回的差额冲资本公资(如有),没有资本公资就:借:营业外支出50万,贷:实收资本-原股东50万。那岂不是实收资本贷方多了50万了吗?之前收到原股东的投资本已经记了贷实收资本50万。这种0元转让所有股权的分录怎么做?
请问下老师 股权转让时应该按未分配利润来交个税,还是按所有者权益数交个税
借:管理费用 贷:应付职工薪酬
这个管理费用是应付工资的总和还是实发工资呀?
您好。应付的不是实发的
那这个计提工资得不得写上应交税费应交个人所得税
还有个人交保险
就是在凭证上面要不要写上这些
您好。就是工资,不包括其他的
好的,谢谢
假如是社保的话, 1、计提(企业缴纳部分) 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用(看员工是哪个部门) 贷:应付职工薪酬——社会保险 2、缴纳 借:应付职工薪酬——社会保险(公司部分) 其他应收款——代垫职工社会保险(个人部分
生产部的工资是记到哪里?
直接只说了生产部的工资是制造费用还是生产成本
老师,您好,还在吗
您好,工人的计入生产成本
管理人员计入制造费用
如果只说了生产部门的工资,不知道是车间工人还是车间管理人员借方填什么
您好。建议入生产成本
老师,谢谢您
好的祝您学习愉快共同成长