借:应付账款-丙 100 贷:库存商品 100
老师:请教一下分录:1、销售 借:银行存款2000 贷:主营业务收入2000 借:主营业务成本--销售成本1000 贷:库存商品1000 2、计提 :借:库存商品1080,贷:应付账款1080 3、付款:借:应付账款1080, 贷:银行存款1080。现在库存商品相差80元, 4、另外又支付多了一笔,借:营业外支出--税费 80、贷:银行存款80 ,如何做分录调回来呢?现在是库存商品相差80,在应付账款里又多付了80元。该怎么用分录调回呢?
老师:我上次问的问题可能不太准确。8月发生业务 如下,8月按原价退货给供应商1000元、按75%折扣750元卖给供应商(1000元7月已计提了库存商品1000元,和应付账款1000元);8月供应商对单中3000元货款,并在对账单中减去750元折扣货款,8月对账单中应付货款2250元。请问分录:计提:借库存商品3000,贷:应付账款3000 9月付款:借:应付账款3000 销售费用250 贷:银行存款2250 主营业务成本750 库存商品250?这样做是否正常??
老师存货问题:买了商品20个,单价50元,金额1000元,运费200元!借:库存商品1200 贷:银行1200! 销售了10个,借:主营业务成本1100 贷:库存商品1100,老师这1100是怎么算出来的啊?卖了10个,是500元,那600是怎么算出来的呢?
请问老师,本月进了1000元的货。是借库存商品1000,贷应付账款甲500,已500。可是本月丙又退了100元的货,这个凭证应该怎么和库存商品做到一起呢?借方是退库100元,借方怎么做呢?
老师,你好!请问出口公司,买进的货物当天或者第二天出货,这个会计做账应该怎么做呢?收到货物借:库存商品,贷:应付账款,出货时:借:主营业务成本,贷:库存商品吗?款基本都是预收的。
老师,麻烦问一下手续费如果没收到发票怎么走账?不能直接记财务费用的吧?
存货跌价准备,在建工程减值,工程物资减值分别怎么做账
实收资本印花税12月份做了计提,1月份没有申报价款,2月份补申报缴款可以吗
这样的通行费票据可以抵扣进项吗,如何申报,如何计算
老师:没有使用的固定资产,比如挖机,是不是就不能再计提折旧了?
出口业务, 比如2万公斤苹果 单价5元。赠送20公斤香蕉的样品单价0,做单证那个报关单怎么写?能写样品金额为0吗?
老师人员添加完了,在哪里添加工资呢?
是不是只要开公司抬头,油费都可以做账
签合同10250千克, 赠送25%是2562.5千克,即76857.5千克单价是20元, 2562.5千克单价是0元。 第一次送货5000千克, 第二次送货5250千克,两次 开票分别怎么开?
我公司租赁员工车辆,租车费500元每个月,请问租车发票怎么开,税点多少,这个500元收入员工需要申报个税吗?
老师,能不能红字把库存商品写到借方,应付账款写到贷方?
可以的,根据个人的做账习惯
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦