你好 你们开负数 作废不了 对方同意就可以
供应商6月29号开的专票有误,退回去之后,一直没勾选,但是到现在认证系统上还有这张发票,这个怎么处理?是不是对方没来得及作废,是不是应该勾选了,7月份让对方开负数发票?
几个月前别的单位开给我公司的进项发票有误,发票已退回对方红冲,这个月认证勾选的时候没仔细看,把之前已红冲过的进项发票勾选认证了,也搞不明白为啥已经红冲了的发票怎么还会再显示在勾选平台上,这月申报的时候已做进项税转出,请问现在账务该如何处理
10月份开的几张专用发票,目前对方还未勾选认证,能否在本月作废,往后推延几个月再开票,这样做合理不合理
老师,关于电子税务局抵扣发票有几个问题1.是不是上月认证的发票,这个月申报之后才算真的认证,这个月申报以后发票不能再抽出,能不能抽出节点在是否申报还是是否跨月 2,我认证了,我开红字信息表,对方根据信息表开发票,不是可以红冲吗 3,我认证了,对方红冲后,我在电子税务局不用操作了,等于自动把之前认证的发票转出了
老师你好,我是一个一般纳税人工程单位,1月份收到一个供应商开的专票,对方发票不合规被退回,但是供应商未将此发票作废冲红,我在11月份勾选认证的时候大意把这张发票勾选了,我现在要怎么操作呢
#提问#老师管廊和尾气处理装置是属于房屋建筑物吗?
金蝶软件专业版财务板块怎么关联科目
出口开具普通发票时选择含税价还是不含税?
老师 关于新公司法有吗 我们是股份有限公司 类型写的是股份有限公司(中外合资 未上市) 我们想把董事从5人变成3人 说是要让我们改公司类型 因为公司法24.12.31到期了中外合资已经到期了 不能用了 类型要改成股份有限公司(外商投资 未上市) 是这样的吗
#提问#老师我们企业最近又开始让其他企业代加工,为了核算成本方便,领导说发给对方的原料直接按销售我们公司给开票,对方产出来的产品按出率给我们,不够的他们补,他们再销售给我们,给我们开票,老师这种代加工我们需要注意什么,仓库和财务应该做哪些?还有就是我们销售给对方原料价值是材料价加运费加包装物等销售,我们结转成本也用这个价是吗还是其他价格?
老师您好,租房的押金做账做:其他应收款-×押金 10000,问:将来不租了这笔钱只能要一部分回来(因为损坏房东的一些东西),如何做账吗?
请问老师,我公司是劳务派遣公司,有一个外包项目考勤组和排班班次都有超出标准版的需求,所以需要升级为专业版。该笔费用(9800)先由我公司垫付,后面再从该项目成本里面扣除。合同是以我公司签的,用是项目上在用,那这个费用我应该计入成本还是无形资产?
老师您好,我们是个体工商户,没有会计,对公账户没有收入,以前都是零报税,现在老板让我做账,他贷款买的器械,三年还清,每个月还一万多,人家给我们公司发票了,我们收入少,我如果不做这个账的话,还需要交印花税么
我公司是个体,业务很少,我们是牙诊所,就是收入患者治疗,支出耗材,工资社保,我疑问的是内账一点小收入小支出走老板个人账户的都告诉我,现在让我也做外账,就做对公账户流水的可以么,
#提问#老师公司开的发票是建厂时建的原料成品仓,23年和24年开的发票,有的老师想给企业避税,不交房产税,说是不要入到房屋建筑物,或一直放在在建或入到其他科目,这样能行吗?我们公司一半是租的别的企业的厂房,一半是自己公户付款建设的?老师给看看我能按照上边老师说的把房租建筑物调到其他科目吗
就是开负数,对方同意,上个月这几张发票产生的增值税已经交了,我们开完负数,这部分增值税怎么退 这样发票已经开出去又作废了不开,税务会不会稽查
你好,一般纳税人的话留着以后抵扣。
对方不投诉你们的话可以的。
本月如果开正常发票产生税额5万,开负数发票2万,是不是只需要交3万的税
你好是的,是这么做的。