你好不可以退税的,你可以这个月抵扣。
我公司九月开了两万多的专票,当月没有进项发票,我们直接缴纳了税款,这月我们有进项税额了,我把那两万多的发票红冲了可以退税吗?
本月进项发票对方已开出,但我们没有及时收到,当月我公司没有进项发票抵扣,导致多交了税,这个税还退吗
老师,上个月有公司给我们开了增值税专用发票,这个月月初又开了红票红冲了,我现在勾选进项税,就直接可以不勾选那张专票是吧?
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师,我们9月份多开了10万专票,这两天红冲了,但是10月我们应该不开发票了,销项变成负数,后面报税的时候会不会有麻烦?
老师,请问税审业务有合同履约成本,要怎么处理呢,账上也有主营业务成本和其他业务成本
老师您好,建筑企业一般人和小规模异地预缴税款都怎么预缴的?
老师,我开的发票号码尾号是89702,开错了红冲了,但是发票号码是1993,我红冲的对吗老师,怕弄错了
单位发的取暖费交个税吗
老师好,公司可以把自己使用的固定资产卖给对方来抵扣欠款吗?可以的话 是不是跟固定资产清理 一样的处理方法
对方给了我1万元,我向医院垫1千元怎么算
其中之一的股东没有出资,其他股东有,没有出资的股东股权转让要交税吗
老师,请问税审业务有开发成本,要怎么处理呢,账上也有主营业务成本和其他业务成本
老师,您好!我们家24年营业外收入多记了800元,实际应该是冲减应收账款的,今年我想调账,应该如何调账做分录
公司购买的财务软件使用权,内账还需要分月摊销吗