你好; 你这个固定资产话花钱购买的吗?
我们是建筑行业,以前是核定征收,所以固定资产在账面上是没有折旧的,现在转查账征收之后,公司对还在使用年限的固定资产开始折旧,现在的问题就是,账面上的固定资产净值与实际不相符,这个问题应该要怎么调整一致了?
公司是转的别人公司,进行法人变更的,账面一直有一台固定资产,原价46万以前的公司已提折旧14万,因为是转过来的,后面交给代账公司做账,转过来7年没有提折旧也没有进行处置,现在实际固定资产已经不在了,我现在要怎么处理
老师 公司在2014年从其他公司转过来更换的法人,现在账上挂了一台固定资产46万 只知道在2014年之前总共提折旧137999.89元,我这边能看到的账也只有更换法人之后的账无从查晓此固定资产情况,且2014年到现在没有提折旧,但是账上一直挂着这资产实际没有此资产,我要怎么处理账务
公司是现代服务业 不是汽车行业 2019年买了一辆公车 当时是一般纳税人 进行了增值税抵扣 现在把公车卖了 折旧已经提完 没有折旧了 怎么做这笔分录 还需要转清理吗 都没有折旧 是不是可以这样 借清理 贷固定资产 折旧提完 没有做过减值 现在卖出去 收到款怎么做账 没有什么费用
我们有一批固定资产,然后里面已经有一些资产已经计提折旧完了,也没有留下净值,就是全部都计提折旧了,已经折旧完了,也有一部分是没有折旧完的,然后现公司产权变更重新评估,就是把原来已经折旧完的资产又重新评估,变成有价值了,那我这个需要怎么入账?
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
我们转过来就一直在账上的
你好; 在账上的话 先补折旧; 然后做固定资产清理 报废处理
7年了,补计提多少合适哟,分录怎么做
只能做以前年度损益调整吗 不能进费用吧
我们软件没有以前年度损益调整科目
你好; 按实际补计提; 自己计算应该补计提多少; 跨年的走 :借利润分配-未分配利润贷累计折旧