您好 隔月不可以作废了 只能红冲
您好,老师。请教一个问题,企业是小规模,开票税率应该是3点的。我11月和12月各开了一张发票,现在1月要对做增值税季度申报时才发现11月和12月开的发票的税率是5,那现在增值季度申报该怎么填?11月和12月的发票误开5点的,现在又该怎么做?是重开发票吗?
请问,对方公司开具的发票我们作为退税发票已认证,现在发现发票单位开错了,我们是填写红字信息表,让对方重新开具发票吗,单位是另一个公司的名称,相当于就是之前开的单位不在开发票,开到另一个单位,这样可以吗
老师,我们单位收到一张个人开具的维修费,写的是个税由对方企业承担,现在用不了那张发票了,可以申请作废吗,11月17开的发票,现在都12月了
您好,老师,我们租了一个月农村宅基地,用于建设给公司管理人员作为拓展基地的,每年60万,签订10年,现在对方给我们开具了一张60万的发票,那请问我们的个税怎么核算?税费由我司承担,那我司是否还需给对方在自然人扣缴客户端申请个税?
老师我们是销售方上个月给购买方开具了一张专票,是用盘开的,但是我想作废红冲掉它,但是我又在销售方开了一张的红字发票确认单,我以为双方都可以发起确认单,,直接开具红字发票就可以,现在那张红字确认单可以72小时候没开具可以作废不
盈利能力分析方法概述怎么写
老师,当月收到对方开具的专票62000,未付款 次月对方把发票红冲了 收到 借:主营业务成本 60194.17 应交税费-待抵扣进项税额 1805.83 贷:应付账款 62000 对方红冲的时候 借:应付账款 62000 贷:主营业务成本 60194.17 应交税费-待抵扣进项税额 1805.83 像这样,做相反分录就可以了?(跨月了)
工商填报基数数据找不到
请问A公司平价转让给B公司C公司的股权,A公司都需要报什么税,怎样填写A企业所得税的报表
请问生产成本-直接材料还能增加二级科目吗?增加直接和间接材料,有必要增加吗?车间装产品的箱子是记到生产成本-直接材料吗?但是这部分应该是属于间接的是吗?
甲方打款,员工办卡能充当农民工发工资吗
老师,我们是小规模纳税人,工会经费现在不能0申报了吗?
老师您好,1月出口的货物有征税的项目,但是忘记申报转内销的税额了。在3月份申报上的话,会被罚款吗?
老师,如果会计做账的时候做了其他业务的未开票收入2000元,增值税纳税申报表的第一栏是不是要手动修改数据??
申报是进项是有多少勾选多少吗?只要不超过销项吗?
能申请红冲对吧,申请的话必须是开票的个人申请还是我们单位也可以
申请的话必须是开票的个人申请
她最近不在这儿,可以委托别人去办理吗
写的是个税由对方企业承担,? 请问可以截图我看看吗? 应该不是这样的啊
写的对方企业代扣代缴
老师还在吗
是您支付款项的时候从款项里面扣下来 然后申报缴纳
申报缴纳了退不回来了吧
汇算清缴的时候 对方可以申请退税
钱是公司缴费的,公司不能申请退费吗?我们已经搬走了,我们把钱都给人家了
不可以的 只能对方自己申请退税