购入免税农产品可以按发票计算扣除。领用的时候在加计扣除1%
老师,您好!我们公司购买的原料虾仁,是去壳后冷冻包装的,生产销售的是13%税率的虾滑产品,可以适用农产品加计扣除1%吗?
我们是食品有限公司,一般纳税人,主要生产蛋糕,糕点,采购原材料,怎么确定采购的原材料是不是属于初级农产品好计算抵扣进项?
老师,我们公司是做饼干,面包的,请问购进的原材料属于农副产品能加计扣除吗?
老师,你好,我想问下只有购进的免税农产品才可以1%加计扣除进项税额吗?我公司是木材加工厂,购进的9%税率的面粉,用于生产加工,可以按照1%加计扣除进项税额吗?
你好老师,请问下关于研发加计扣除,因为我们公司有进口原材料,加工生产再出口,而我们公司是加工生产食品,是一种研发工艺技术,这种情况可以加计扣除吗
支付承包费,承包费是为了经营,这种情况怎么做分录?借预付账款,贷银行存款,借主营业务成本,贷预付账款,这样对吗
老师,老板给员工发现金的工资,可以不做到外账吗?就相当于没有发工资也行吧?主要是账上现金也是负数,但是他工资偏偏发的是现金。
这一个季度我们没有开票,但这个季度我们冲红了上季度开的发票我们怎么填写增值税表,要写冲红的金额吗,写负数吗?
我这个刚好相反,全资子公司,子公司销售服务给母公司,确认不含税收入,母公司确认资产为含税金额,这个要怎么抵消
u列的0是公式的数据,u列下面有8000多行需要填充,怎么一次填充
公司收到货款没有开票,做预收账款,后期几个月内开具发票不会被监控
32岁,女,十年工作经验,中级职称 1.单身未婚未育 2.已婚已育,有一个男孩在老家上幼儿园,一线城市有房子 3.已婚已育,老公小孩在一线城市,父母带娃都住一起 4.离异无孩,与父母同住 哪个好找工作些呀?目前找的是财务公司主管/主办
老师,湖南电子税务局,一般纳税人,要更改申报的24年增值税,怎么找到更改入口?
工资不是计入管理费用么?那这个成本怎么填写?
前年买的固定资产,结果去年被全额退回去了,并且对方开了红字发票,今年账上应该怎么做呢?
购入免税的农产品怎么按发票金额的1%领用了才能扣吗?
你加工的销售的是13%,才能在领用的时候加计抵减1%
我们是一般纳税人,13%的税率,这个只能抵扣1%吗?怎么说是加计扣除呢?不太明白。我理解的是应该在原来的基础上再多扣1%才叫加计扣除吧。麻烦老师再多讲一下,谢谢
这里怎么说的是9%
意思是你在进货的时候抵扣9%,领用的时候再抵扣1%
老师,不管是普票还是专票都可以抵扣对吗?如果是专票要不要勾选认证呢?还是不勾选认证,直接申报的时候在申报表填就可以了吗?
普票是免税的才可以,专票不用勾选认证
为什么这两个不一样呢?老师,
怎么会一样啊,前边人家开的是9%的专票,就按专票认证抵扣就是了啊
后面的开的是免税的发票就不能抵扣,刚刚老师前面说的,开的是免税的才可以抵扣,刚好和这个相反,越来越不懂了
意思是只能从农业生产者手中取得的免税发票才能抵扣。在商贸企业中取得的不行
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦