你好 生产13税率产品的按10抵的 不是这情况的按9抵扣
某生产企业是增值税一般纳税人,2019年11月有关生产经营业务如下: ①销售甲产品给某商场,开具增值税专用发票,取得不含税销售额100万元,另外,开具普通发票,取得销售甲产品的包装费收入5.85万元。, ②销售乙产品,开具普通发票,取得含税销售额29.25万元。 ③将试制的一批应税新产品用于本企业基建工程,成本价为30万元,成本利润率为10%,该新产品无同类产品市场销售价格。 ④购进货物取得增值税专用发票,注明支付的货款60万元,进项税额10.2万元。 ⑤向农业生产者购进免税农产品一批,支付收购价25万元。本月下旬将购进的农产品的20%用于本企业职工福利。 求: 1.计算该企业2019年11月份应缴纳的增值税税额。(11分) 2.上述业务⑤中将购进的农产品的20%用于本企业职工福利,该进项税是否可以抵扣?如果不能抵扣,还有哪些情形不得从销项税额中抵扣进项税?(4分)
生产企业为增值税一般纳税人,适用增值税税率13%,2021年2月份的有关生产经营业务如下:购进免税农产品一批,直接用于销售,支付收购价30万元,支付给运输单位的运费5万元,取得合法抵扣票据。本月下旬将该农产品的20%用于本企业职工福利。 判断涉及的是进项税还是销项税并计算其金额;计算抵扣进项税的抵扣率是多少并说明理由
医药企业,有预包装食品经营范围,购进农副产品(淮山等)直接用于食品销售,请问:农产品发票能否用于抵扣和核算成本
医药企业,有预包装食品经营范围,购进农副产品(淮山等)直接用于食品销售,请问:收到免税的农产品收购发票,能否用于抵扣和核算成本,抵扣的话是按多少点抵扣
老师好,我公司是商贸公司,经营业务是购入藜麦然后回来整理后压成压缩小包销售出去,从农民手里购入自产自销的藜麦,然后收到农民代开的免税普通发票,我就采用的计算抵扣,按买价的9%计算扣除,税务现在查账说我这种算法不对,说是应该应用核定扣除计算方法计算,我觉的我们企业不属于试点扣除试点范围企业吧,因为购入农产品原材料加工成乳制品,酒那些才用核定扣除了吧?
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
请问直接销售,不管是收购票是免税还是9%或其他税率,都是按9%抵扣是吧
是的,就是按九来抵扣的。
请问那在申报的时候怎么处理呢
你好 填写地农产品进项那里
谢谢老师!我还想问下,11月转为一般纳税人,但11月收10万是普票,20万是专票,请问那普票的部分是否只计成本,不用价税分离。20万的部分才分库存与进项做分录
是的这样处理。是的,这样处理对的。
谢谢老师!
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!