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先预付对方公司10000元(分录写成了借应付账款1万贷银行存款1万),一个月后,对方公司给的发票金额是8500元(分录 借工程施工 进项税额 贷应付账款8500元)。 应付账款余额在借方,对方公司不退钱,本公司也不要钱,请问,如何调账? 麻烦写一下分录

2021-12-02 12:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-02 12:37

你好,借营业外支出  贷应付账款

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快账用户7607 追问 2021-12-02 12:38

不进营业外支出可以不,进财务费用可以吗

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齐红老师 解答 2021-12-02 12:39

这个不属于财务费用

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快账用户7607 追问 2021-12-02 12:41

可以视为,对方公司少付钱(本公司给的现金折扣)吗

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齐红老师 解答 2021-12-02 12:44

不可以,这个不是现金折扣

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你好,借营业外支出  贷应付账款
2021-12-02
同学你好 收到发票 借,工程施工 贷,预付账款; 不用应付账款核算 ;
2021-01-11
你好!你不想让其他应付款是负数你可以挂其他应收款科目。
2020-11-09
你好,学员,是滴,上面分录没问题的
2023-07-14
同学你好,对方给您方 开发票 借,在建 工程 借,应交税一应交增一进项 贷,预付账款3400 这时预付账款会出现贷方余额2900,表示您方欠对方2900万;
2021-01-29
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