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11月份付这个摊位费是付给个人账户上了,但是12月发现这个公司有公账,现在客户把这个900现金交回来了,后面再把这笔钱转到公司的公账上去,11月支付的900和今天反回来的900怎么做账

2021-12-01 11:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-01 11:41

你好 ;        你之前支付出去是怎么挂科目的 ;    

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快账用户6861 追问 2021-12-01 11:43

之前下的付款申请单就是摊位费,但是没有发票,现在就是不知道怎么把付出去的钱和收回来的钱怎么做账务

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齐红老师 解答 2021-12-01 11:43

你好 ;  那你之前付款出去是没有做账的吗? 你不是11月支付了款出去了吗?   现在要根据11月的挂账分录 来 分析做账的 

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快账用户6861 追问 2021-12-01 11:44

现在就是不知道怎么做账务处理,

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齐红老师 解答 2021-12-01 11:45

你好;  你之前支付摊位费 是 费用的话; 比如    支付 借    管理费用或者成本-摊位费 贷 银行存款   ;  然后退回来 :借 库存现金      贷管理费用或者成本  -摊位费  ;        在支付出去 :借    管理费用或者成本-摊位费 贷 银行存款 

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快账用户6861 追问 2021-12-01 11:47

但是之前支付的时候就只有一个付款申请单,没有发票,我们是国企控股,财政拨款工资,到时候要过来查,我应该怎么做比较合理

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齐红老师 解答 2021-12-01 11:49

你好 ;   你就解释下  之前  对方要求私户收款。 所以为了 保证三流一致现在退回重新支付   

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快账用户6861 追问 2021-12-01 11:50

之前支付的这个只是凭一个付款申请单作为依据可以做支撑么 收到这笔钱的时候我再写一个说明么

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齐红老师 解答 2021-12-01 11:50

你好;    付款的话就用付款申请单和你支付银行回单  做依据      ;收到款 你就直接用收据做附件  

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快账用户6861 追问 2021-12-01 11:51

收到款要不要写一下说明呢作为附件

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齐红老师 解答 2021-12-01 12:02

你好; 你可以写一个情况说明   做附件的 

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你好 ;        你之前支付出去是怎么挂科目的 ;    
2021-12-01
现在暂估成本费用,等以后开会发票再冲
2023-12-31
可以用现金支付给代付款的个人 
2021-04-22
同学,你好 借:预收账款 贷:银行存款
2024-04-22
你好,当时你的分录怎么做的?直接做相反的就可以啦。
2022-10-19
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