你好,最好不要这么做,因为税务局要是查账的话,他会要求你们写一个说明什么情况,为什么做到了十月份里面,你做十月份的帐的时候,11月份发票还没有开出来
老师 。我公司于10月底从公账支付了车险公司保险费,本来是11月开票的 。但是12月。保险公司说不开票了。。10月的时候。我已做了预付账款处理。现在。我该怎么办?
你好,老师,我们是11月份车辆报废,保险退费给我们,然后开具红字给保险公司,保险公司12月份才能给我们红字发票,现在要怎么做账?
老师,我们单位10月付移动费,移动公司11月初给我开的发票,我能不能把11月发票放在10月凭证里,那样我就不要挂预付了?老师可以吗?
老师,我10月份收入1000元,未开票收入,到11月份客户需要我开发票,我11月份开发票,我能不能把11月份开的发票贴到10月份凭证里
老师,我们10月份付的车辆保险费,11月份保险公司开的发票,我能不能把发票放在10月凭证里,直接做费用
老师好,12月份多计提了几十元房产税,25年1月份可以直接冲其他业务成本吗?金额不大对损益影响较小
销项发票有5500万,进项发票有4300万左右,无票收入有800万左右,这个要怎么解决,要留一部分到下个月抵扣吗
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(之前暂估库存余额)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(暂估库存)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(暂估库存)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
该生产线达到预定可使用状态,当日投入使用,使生产线预计使用年限为6年,预计净残值为12万元,采用年限平均法计提折旧的会计分录是?
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(暂估库存)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(暂估库存)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
开出来了,但是我们基本户注销了,又跨月作废了,又重新开的
那实际的发票也是在11月份的话,你应该做到11月份,也就是你红冲之前的,然后再做发票的。
我不想挂帐,我们也是免税企业,畜牧业
借管理费用贷银行存款借应付账款贷管理费用借管理费用贷应付账款哪里挂账了,并没有挂账。