如果是分开算的那就算你收到的进项税额总和 如果大于你要收的进项税额就退这个差额
老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
我们是建筑公司,我们之前收到项目经理的发票不管进项多少,都退给项目经理,销项按照12个点收,我算了一下,其实我们收项目经理的税负比较低,现在财务制度整改,我们请的会计说增值税的税负要扣3个点,企业所得税要扣2个点,这还不包括附加税和水利基金,我们老板让我跟着会计走,税负高这么多,我要怎么做,项目经理的进项都全部提供来了,实际总的税加起来也只有3.5%.我要是按照会计的意思,用的税负加起来有5点多?我很纠结,希望老师给点意见
老师我们建筑借出资质,只收取管理费税金由他们本人承担,比方说,签订100万合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老师这60万材料中有13% 和3%税票,老师您说我提前扣除他们税点 ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老师比方说有的13%票, 这个票据也是真实的,我到时候退给他们税点时候,我是按照13%开票税率点退给他们?还是按照多少退给他们老师,实际操作时候没弄过!那有的3%税票呢? 我本身缴纳9%税 加上附加费用折合到10%了!咨询别人,他们说,建筑税负率2.7%左右,不能都退给他们,是啥意思,我不理解!老师说的比较乱,就像我举例,怎么到时候按照什么退给他们税点钱,比方说我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退给税点 我就得吃亏了,折合起来,需要缴税了! 但是当时是按照10%收取的!怎么把控这块 3%,那部分的我怎么退法?
朴老师回答,老师简直迷糊了,您比方说这个材料不是一家提供的有13 3的, 我当时都是按照10收取的税点,怕后期要不来发票,对外我得9加附加1 折合10缴纳啊?我意思是比方这家提供了13 我收取10.,我怎么退法,让我不吃亏 .如果另一家提供3我也按 10收取的, 我只知道总的折合起来税负2.7左右,老师我不理解,比方说不同的施工单位拿给我的票, 13的3的,我分开算,咋着算,退给人家迷糊这块了 ,还是不管这那,都是按照人家提供13的按照13退,提供3的按照3退,这样算吗?老师,这样13的,我只收了10我不得吃亏,老师我哪里理解错了,急死我了了,您给我举个例子可以吗?我实在没法了
老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
虽然删除办税员了,但是手机上还是看到关连企业
老师好,生产型企业,有一部分是直接购进来的成品卖。借记原材料还是库存商品
老师好,离职后办税员在电子税务局已删除,还要在手机app上再解绑吗
老师 我们公司法人名下有一台挖机,实际是公司在使用,法人可以再成立一个个体户,用个体户给公司开票吗?
老师,我单位雇佣62年,63年,64年的人员工作,因为他们已经退休了,我单位按月给他们发工资,是否可以税前扣除?
红字确认单和红字信息表是同一个概念的东西吗?
我们是食品生产企业,购买了一项虫害防治服务费用5000元,计入到什么科目里面
个人私转公到我司,可以开专票吗给对方公司吗
我公司开给总包100万的票己确认了收入,收到款20万,其余80万总包代付了人工工资和劳务分包,这个怎么做帐务处理?我这80万可以税前抵扣吗?
请教一下,非常感谢! 代扣代缴的个人所得税,是职工支付出去的钱,不是收到的钱,题目为什么是支付给职工以及为职工支付的现金, 支付再建工程人员的工资为什么不是支付给职工以及为职工支付的现金?
就比方说我收取10,收到13退13?. 收取10实际收到3,就退3
应收10 收到13要退的就是3
老师我应收10实际收到3了
提前收了10
那你还应该收7才对的
老师我是提前先都按照10收取了
13的和3的,都按照10收取了,人家交来票,我不得按照13和3退给人家啊
同学你好 是 这个你看要退几个点的 除以对应的税率就行
老师我觉得我这样也不吃亏,实际业务没发生,我只是琢磨,老师这种您在实际工作中怎么操作的啊,老师,您有个具体算的表格吗?我虽然这样说具体操作我还是迷迷糊糊的老师!分开算,计算量会不会很大!汇总算?怎么算!我一头雾水,
同学你好 表格没有 说收几个点就扣几个点的 剩下的他们给提供发票
老师就我刚才说的,我先都按照10收取,他们提供了税率发票,我在按照发票税点退给他们,这样我不会吃亏吧,
同学你好 这个看你退回的发票金额是多少
我按照发票金额提前收取10点,3和13都是按照10收取,退 就是他们开3退3开13退13 ,我觉得应该不吃亏不老师
同学你好 是的 你只是退多的税额