你好,今天抄税了就可以开具发票 今天开具的发票,税额属于12月份
我这个月进项不够,我的销项税额10万,讲项7万,还有3万可以留到下个月抵扣吗
上个月11月份,进项和销项,销项票税额差3016的税额,进项不够抵销项税额,不够抵扣,今天到了1号了,我可以开票了吗?税额是不是从这个月算起了
11月的销项发票开的比较多,进项发票不够,如果收到12月的进项发票可以一并抵扣11月的销项税额吗?
上个月的销项税没抵扣只交了印花税,这个月是不是要不上个月没抵扣的销项税额和这个月的销项税额一起抵扣呀?
请问,假月销项税额100w,供应商不够发票只来了一小部分,进行税额只有20w,也就是要80w税跟附加税,那次月对方补这个票回来了,我2月份申报1月份税额就是进行大于销项可能本月,销项开了20,进行80,这样是不是要退税?
24年房租发票印花税未计提 帐上也没做账。24年所得税汇算时候需要调嘛
对方要求开版权费发票,大类属于哪个项目
王老师,怎么把单元格里面的数比如A1单元格是1*2*3,然后后面列显示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘贴上的数,在后面3列分别显示
老师 我是代账公司的 我们有个客户 他们做新能源光伏发电的 24年的时候有两个项目 分别是要入固定资产的 一个7月份开始的 9月份完成的 大约140万 一个11月份开始的 12月完成 大约130万 之前客户没说 要入在建工程后期转入固定资产 所以前面的会计就把这270万全部入了成本 现在25年4月底了 客户他们要让转入固定资产 那么现在我要怎么操作呢 我要把牵扯到月份的账反结账进行修改吗(比如140万这部分7月份要入一部分在建工程,然后9月转入固定资产,10月开始计提折旧 130万这部分11月入在建工程,12月转固定资产 老师 请问需要这么麻烦吗
老师,发现24年12月的财报数据错了,上传电子税务局财报的营业收入是64487.13,净利润-4799.1,这个数据是错的,更正过后正确的营业收入是58000,净利润是-10000多,小规模免税,营业税和季度所得税也是不用交的,改完也是都不要缴税,可以直接把12月的账和电子税务局上的财报更改一下吗,有影响吗?会预警吗?当时做错的原因红冲发票分录入反了,导致营业收入增加利润增加
老师,你好,请问除了电子税务局可以报税,还有其他渠道?
老师,固定资产一次性折旧会计上和税务上应该怎么处理呢
工商年报的通信地址是填企业实际经营地址还是电子税局上面的注册地址,两者地址不一样,工商申报有影响吗
老师,收到股东借款放短期借款不合适吧
老师工商年报里保险缴费在哪里查呀
没抄税就不能开吗?都还没抵扣呢
你好,月初的时候,没有抄税是不能开具销项发票的
好的,就是报税是吧
你好,是的,是这样的
好的谢谢您啦,
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。