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我们是微信扫码的客户的钱,他总共消费了436实际我们只扫码了389还给他开了一张增值税电子普通发票,这个分录怎么写的呢

2021-11-30 18:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-30 18:53

你好 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费

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快账用户3808 追问 2021-11-30 18:54

计入应交税费未交增值税这个科目可以吗?

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齐红老师 解答 2021-11-30 18:54

计入应交税费-应交增值税(销项税额)

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快账用户3808 追问 2021-11-30 18:55

还有那折扣的47不计入了吗

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齐红老师 解答 2021-11-30 18:55

折扣的47不计入了的

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快账用户3808 追问 2021-11-30 18:56

不是吧,为啥呢?我们是个体工商户的,能用应交税费应交增值税销项税额这个科目吗

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齐红老师 解答 2021-11-30 18:56

如果你是小规模 就是应交税费-应交增值税

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快账用户3808 追问 2021-11-30 18:58

我们是个体工商户

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齐红老师 解答 2021-11-30 18:59

个体工商户可以是小规模,也可以一般纳税人

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快账用户3808 追问 2021-11-30 18:59

我们只开电子普通发票,应该是小规模吧

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齐红老师 解答 2021-11-30 19:00

个体工商户一般是小规模,

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快账用户3808 追问 2021-11-30 19:03

应交税费-应交增值税, 这个科目好奇怪,少了啥没有

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齐红老师 解答 2021-11-30 19:03

如果你是小规模 就是应交税费-应交增值税

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快账用户3808 追问 2021-11-30 19:05

这个科目没少字吗

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齐红老师 解答 2021-11-30 19:06

你好,这个科目没少字的

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快账用户3808 追问 2021-11-30 19:06

完整的就是这么写是吗?

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齐红老师 解答 2021-11-30 19:07

你好,对的,你的理解是对的

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你好 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费
2021-11-30
充卡时: 借:银行存款 5000 贷:预收账款 5000 消费时: 借:销售费用(按比例分摊) 预收账款(按比例分摊) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2021-11-30
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2021-12-02
同学你好 对的 是这样 开发票做收入
2023-07-14
同学你好 这个可以 发票咋开
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