、借发出商品650000 贷库存商品650000 借银行存款904000 贷其他应付款800000 应交税费-应交增值税104000 分摊利息(800000-600000)/5=40000 借财务费用-40000 贷其他应付款-40000 回购时 借其他应付款600000 应交税费-应交增值税-进项78000 贷银行存款678000
2017年9月1日,华联公司和丙公司签订合同,相丙公司销售一批商品,商品成本为65万元,销售价格为80万元,增值税税额为128000元,所受商品并未发出根据合同约定,华联公司于2018年7月1日将所售商品购回,回购价为85万元,增值税为136000元,要求华联公司编制会计分录
1.甲公司委托乙公司代销一批商品,商品协议价为200 000元,增值税为26 000元,成本为150 000.元。乙公司取得代销商品后,无论是否卖出、是否获利,均与甲公司无关。乙公司将该批商品按230 000元的价格售出,收取增值税29 900元,并按协议价给甲公司开来代销清单。 要求:分别编制甲公司和乙公司的有关会计分录。 2.甲公司委托乙公司代销一批商品,商品售价40000元,增值税5 200元,成本30 000元,乙公司按商品售价(不含税)的8%收取手续费。乙公司将商品售出,并给甲公司开来代销清单。 要求:分别编制甲公司和乙公司的有关会计分录。 3.甲公司于2019年5月1日与乙公司签订协议,向乙公司销售- -批商品,商品实际成本为500000元,增值税专用发票上注明的售价为600000元,增值税为78 000元。协议规定,甲公司应于2019年10月1日将所售商晶回购,回购价为620000(不含增值税税额)。甲公司商品已发运,货款已收到。 要求:编制甲公司的有关会计分录。
2019年12月1日,甲公司向乙公司销售一批商品,开出增值税专用发票上注明的销售价格200000元,增值税税额为26000元,该批商品的成本为180000元,商品已发出,款项已收到.协议约定,甲公司应于2020年5月1日将所售商品购回,回购价为220000元(不含增值税税额),假定不考虑其他因素,求该题中相关会计分录
3、甲公司在2017年5月1日与乙公司签订一项销售合同,根据合同向乙公司销售一批商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为1000000元,增值税额为170000元。商品尚未发出,款项已收到。该批商品的成本为800000元。5月1日,签订的补充合同约定,甲公司应于9月30日将所售商品购回,回购价为1100000元(不含增值税额)。甲公司2017年5月1日应确认的银行存款金额为( )元。 A、1170000 B、1000000 C、170000 D、以上均不对
大华公司在2021年1月1日与乙公司签订一项销售合同,根据合同向乙公司销售一批商品,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为800 000元,增值税税率为13%。 商品已发出,款项已收到。该批商品的成本为 650 000元。该合同的补充条款约定,甲公司应于5月30 日将所售商品购回,回购价为 600 000元 (不含增值税额)。5月30日,大华公司收回该商品。 假设双方均为增值税一般纳税人。写会计分录,可以详细一些
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整