对于销售方而言,也是需要用采购的进项税专用发票抵扣销项税的。
增值税一般纳税人开的普票,可以用进项票抵扣吗
一般纳税人开具的普票给可以用进项发票来抵扣增值税?
一般纳税人开出去的普票的增值税也可以用进项来抵扣吗?
一般纳税人开普票13%,可以用进项专票抵扣增值税吗
老师,我们是增值税,一般纳税人可以开13个点的普票吗?开了普票以后我们有增值税专用进项发票进来可以抵扣增值税吗?
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老师,您感觉编制财务报表难不难?我感觉应该是不难的。因为有一个最大的逻辑,就是资产等于负债加所有者权益。并且,到时候这些数字都要填到表格里的各个单元格,哪个不知道,查一查就可以了。最终每一个数字都要放到对应的位置里。所以我想,把这个东西加到简历里,应该不算是过度美化吧?既然总和是固定的,所以说想出大错也很困难
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老师,个体户报个税时,现在系统会根据收到的进项发票测算成本,实际填写的成本数与测算的成本数据差额较大,要填写原因才能下一步操作。原因怎么写?我们一季度没有取得发票。
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能给详细解答一下吗?学堂有的老师说普票不能用进项票抵扣,我们是一般纳税人,我们这个月开了290万的专票,325万的普票,都是13%的,我想知道我这个月怎么交税
一、站在采购方而言,采购的普通发票不能抵扣进项税。 二、站在销售方而言,开具普通发票、专用发票都是一样的,需要计算销项税,需要用自己采购的进项税专用发票抵扣销项税,达到少交增值税及增值税附加税的目的。
那老师,我现在去找进项,当月找来的进项票当月能抵扣吗
当月找到的进项税发票,次月就可以在报税前勾选认证,抵扣进项税处理。
也就是我现在找到的票,12月初报税时就可以抵扣我的销项税了是吗
上述说法完全正确,是这样的
哦,那我找不到的话,我就得按照这个月的销项税额交税了是吗
一、找不到的话,就是需要交税处理。找到的话,可以少交增值税的。 二、因为是按销项,减进项交税。上述销项、进项都是广义的概念。
哦,我把手里的进项全部抵扣掉,按差额交增值税是吗
还有老师。这几天找进项怕来不及,下月初开过来的还能抵扣我这个月照销项吗?
我们老板说有个设备的发票能到,能抵扣我的商品的销项吗?
取得增值税专用发票就可以抵扣处理。
12月初来的进项,还可以抵扣我这个月的销项吗,
有一部分进项下个月初才能到
必须在11月30日之前开具的发票才能认证抵扣11月的销项税
哦,好的,谢谢老师
祝学习进步,工作顺利