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老师,虽然我们是一般纳税人,但是因为也有简易征收,因为本期开的是3%的简易征收,所以认证的进项和上期的进项留底都不能使用,所以上个会计用的是附表4的预缴加留底,金额是59656.44,但是又没有全部用完,只用了24325.72,剩下33926.68,导致本期有税款33926.68,请问分录应该怎么做呢,我留底是提现在未交增值税的借方了

老师,虽然我们是一般纳税人,但是因为也有简易征收,因为本期开的是3%的简易征收,所以认证的进项和上期的进项留底都不能使用,所以上个会计用的是附表4的预缴加留底,金额是59656.44,但是又没有全部用完,只用了24325.72,剩下33926.68,导致本期有税款33926.68,请问分录应该怎么做呢,我留底是提现在未交增值税的借方了
2021-11-26 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-26 11:20

你好,那把33926.68放在应交税费—增值税留抵税额

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快账用户2024 追问 2021-11-26 11:23

老师,我进项认证了,没抵扣放在什么科目

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齐红老师 解答 2021-11-26 11:27

放在应交税费—待抵扣进项税额

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快账用户2024 追问 2021-11-26 11:38

谢谢老师 明白了

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齐红老师 解答 2021-11-26 11:43

不客气,祝你一切顺利

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你好,那把33926.68放在应交税费—增值税留抵税额
2021-11-26
对的,是的,是这么做。
2023-05-10
你好;  是的;按照缴纳的增值税 来考虑附加税的;  是的 
2023-05-10
你好,这个有留底税额结转做借销项税额100 转出未交增值税,贷进项税额,这样,不是做未交增值税,你好,发工资做贷其他应收款-个人所得税 少了,贷银行,多支出了
2021-05-11
你好!这些都是真实业务吧,只是说金不能抵扣,如果是这样,把这一部分做进项税转出,转入你们的费用
2022-08-10
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