你好,供应商也是客户吗?做应收账款
老师 我想问下 微信收的款我可不可以直接还借款呢借:其它货币资金 贷:主营业务收入 然后借:其他应付款 贷: 其它货币资金 这样做分录对吗
老师好!收到供应商微信转过来的货款分录是借其他货币资金,贷应收账款,如果是微信付给供货商的货款怎么做分录
老师好!收到供应商微信转过来的货款分录是借其他货币资金,贷应收账款,如果是微信付给供货商的货款怎么做分录
咨询一笔经济业务,工厂向供货商A购买了一批材料,卖给供货商B,付给供货商A的货款是部门经理垫付的,已经报销了,平时也向供货商B买货,老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款,请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些? 入库 借:库存商品 贷:应付账款A 报销 借:其他应收款 贷:现金 卖货 借:应收账款-B 贷:主营业务收入 付款 借:应付账款-A 贷:其他应收款 抵货款 借:应付账款B 贷:应收账款B 是这样做吗?
如果是微信收款的话 会计分录 借方写库存现金 还是其他货币资金
老师,我差额开票与我取得的分包发票类型没有关系吧,就是取得专票普票都可以扣除是吧
看样子差额不是一般的麻烦
项目经理的对应到项目差额扣除,办公室再分摊到项目对应扣除,但是申报个税是一起申报的,这样税务局能知道我差额和申报数据一致这没有吗这个差额头大,
那如果选择差额征收是不是开出去和开进来发票都要要求把项目填好,要不然也对应不上,老师那如果有多个项目劳务成本出去,自己工资差额部分扣除,扣除到那个项目都可以吗?还是怎么扣除啊,比如有3个项目,各项目有2个项目经理,还有办公室人员工资
老师,那个差额开票,已经差额过的部分是不是在开票系统就会自动重复选择不了了比如1月填了差额发票号码,2月如果重复填了会提示吗?
老师,销售人员领用样品推广,想问收入按公允还是成本
老师,是销售人员领用样品推广
老师当月没有收到工程款,但收到分包发票了,等下个月收到工程款开票的时候可以差额上个月的分包发票部分吗
老师,差额征税差额开票是不是必须要把项目对应上,不能A项目差额B项目啊
老师没收进来发票就不能差额抵扣了,那是不是开票还是按差额税率5%开票啊
微信扫码加老师开通会员
就是微信付供货商货款,具体分录怎么做啊?
你好: 借:应付账款 贷:其他货币资金—**。
咋感觉不对呢
你好,有发票一起的话,借库存商品 ;应交税费-进项税 贷其他货币资金