借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产, 借银行存款贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
老师,您好,我们公司有几辆车,几乎到报废的状态了,一直没有开过,现在领导说要当废铁卖掉,我应该怎么做固定资产处置呢?
老师你好,我们是企业单位,卖了一些废铁,不是固定资产,税率是多少啊?
老师好,公司一个固定资产被卖废铁卖掉了,如何做账啊?
老师好, 固定资产报废,然后卖掉了,应该怎么做账啊?
固定资产的某一个组成部分卖掉了,如何做账
资产负债表上第三个季度,有些数据不一致,之前会计没有交接,应该是填写错误了,第三季度的资产负债表还可以修改吗?
资产负债表季报应收票据应收账款年初余额不一致,怎么办
我们公司被税务局告知汇算清缴列的成本跟报表成本不一致,当时先报的报表再报汇算清缴,忘了更改报表,应该怎么写情况说明比较容易接受
工程施工单位,辅材没有入库单和出库单,直接买来到项目上使用,不能入“工程施工-材料费”科目吗,那应该入什么科目
电子税务局三方协议批扣标志
收到稳外贸资金分录怎么写
那比如我这个月只有销售产品的成本没有软件的成本那还要分摊吗
一般纳税人软件即征即退不能划分的进项按实际成本分摊成本总和是指销售产品和开发软件的总和吗?是含税还是不含税?还有就是应分摊的进项算出来剩下的就是产品销售应分摊的是吧?
你好,我们公司是个体户查账征收,这个月报个人所得税中的经营所得应纳税金额为48700元,缴纳个人所得税1600元左右,需要专项扣除里投资者那六万吗?还是说按照48700元缴纳个人所得经营所得,投资者无工作工资
库存现金是负数怎么办
那如果是当废铁卖,是需要什么附件证明么
你好,你们有开发票吗?如果没有的话银行回单。
是没有开发票的,那老师应交税费的金额应该怎么算?
一般纳税人13% 收到的钱/1.13*13%
好的,老师,是小规模。那需要转到其他业务收入里么?还是上面的会计分录就可以?
你好,销售的废品借银行存款,贷其他业务收入应交税费税率是1%的,收到的钱除以1.01乘以1%。
那老师贷固定资产清理 应交税费 也是按照1%核算?
对的是的也是这个数。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。