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老师问一下先收到钱,再往出发,和先发钱,再收到钱,会计分录一样吗?我给做成这样了,正确的分录应该怎么做?我这个需要怎么修改

老师问一下先收到钱,再往出发,和先发钱,再收到钱,会计分录一样吗?我给做成这样了,正确的分录应该怎么做?我这个需要怎么修改
2021-11-24 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-24 10:18

您好,先收到钱,这个钱是货款还是什么

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快账用户3364 追问 2021-11-24 10:20

您好是财政局给的钱

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齐红老师 解答 2021-11-24 10:21

借:银行存款 贷:营业外支出或者是其他收益 财政局给的钱,请问贵司是什么单位,给钱是干嘛用的呢?

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齐红老师 解答 2021-11-24 10:21

借:银行存款 贷:营业外收入或者是其他收益 财政局给的钱,请问贵司是什么单位,给钱是干嘛用的呢?

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快账用户3364 追问 2021-11-24 10:21

我们也是财政局,给拨款自己内部管理费用用

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快账用户3364 追问 2021-11-24 10:22

支出的话是什么?老师我之前记得分录怎么修改一下?是冲回按老师的分录写吗

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齐红老师 解答 2021-11-24 10:22

不应该计入营业外的。也不建议挂账其他收入。那就按照你写的去做吧

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快账用户3364 追问 2021-11-24 10:24

但是我的支出和收到的写的不一样

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快账用户3364 追问 2021-11-24 10:23

是正确的吗

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齐红老师 解答 2021-11-24 10:25

按照右边的写的是可以的。谢谢

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快账用户3364 追问 2021-11-24 10:30

老师我那个第一列是先支出的,给单位人员垫付的保险钱,然后收到财政局的拨款,第二列是先收到的钱,然后支出的是对个人的慰问金,您看一下两列的分录对吗

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齐红老师 解答 2021-11-24 10:41

您好,第2列是没错。第1列,垫付的保险那么就是其他应收款--个人

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快账用户3364 追问 2021-11-24 10:45

老师这个交错退回的钱怎么做分录

老师这个交错退回的钱怎么做分录
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齐红老师 解答 2021-11-24 10:46

做相反的分录就可以了。之前您是怎么做账的呢?谢谢

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您好,先收到钱,这个钱是货款还是什么
2021-11-24
你好! 视为现金折扣,计入财务费用。
2022-01-10
同学你好 直接把发票附在暂估的后面也行,或者暂估的红冲了,然后按照发票来做就行了
2020-10-22
同学你好 和正常确认收入一样,摘要里写上未开票。
2022-11-23
你好,付钱的时候可以先记入到预付账款里面
2024-01-04
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