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公司账户没钱付货款就赊账做了,先开了销售发票出去收到货款后再支付给上家公司,上家公司再开销售发票给我公司,这一系列的会计分录是怎样的?之前的会计分录如图,后面次月收到上家公司发票就不知如何做会计分录了。

公司账户没钱付货款就赊账做了,先开了销售发票出去收到货款后再支付给上家公司,上家公司再开销售发票给我公司,这一系列的会计分录是怎样的?之前的会计分录如图,后面次月收到上家公司发票就不知如何做会计分录了。
2020-10-22 08:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-22 08:42

同学你好 直接把发票附在暂估的后面也行,或者暂估的红冲了,然后按照发票来做就行了

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快账用户4380 追问 2020-10-22 08:44

因为隔月了,发票附暂估后面不好操作,如果是暂估红冲的会计分录是怎么的?麻烦老师帮我写个详细的会计分录步骤,谢谢!

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齐红老师 解答 2020-10-22 08:47

就是原分录负数红冲,你上面暂估入库的那个红冲了就行 借库存商品负数 贷应付账款-暂估负数

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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