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老师,我想问一下我们付给厂家的货柜款怎么做分录,有一部分到时候厂家要给我们减款的

2021-11-22 18:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-22 18:40

你好;   借应付账款贷银行存款 ;  这个货柜 你们是自己使用要计入固定资产去的 ;  减款的话发票是怎么开的  按减少款后的金额开票给你们吗  

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快账用户7781 追问 2021-11-22 18:43

这个货柜是下面的加盟商使用的,我们承担一部分钱,工厂承担一部分

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齐红老师 解答 2021-11-22 18:44

你好 ;   那 这个柜    客户会给你们钱不 ;  如果给钱就做成本处理   

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快账用户7781 追问 2021-11-22 18:46

收点押金,比如货柜款5万,客户出一万,我们垫付4万,两个月后厂家给我们出2万,这样怎么做账

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齐红老师 解答 2021-11-22 19:29

你好;借银行存款1万贷其他应付款-厂家  1万 ;   借主营业务成本 2万 ;其他应收款-厂家 2万 ;其他应付款-厂家 1万 贷  银行存款5万 

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快账用户7781 追问 2021-11-22 20:01

收到,谢谢

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齐红老师 解答 2021-11-22 20:58

没事的; 希望能帮到你   

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你好;   借应付账款贷银行存款 ;  这个货柜 你们是自己使用要计入固定资产去的 ;  减款的话发票是怎么开的  按减少款后的金额开票给你们吗  
2021-11-22
同学你好 借银行 贷其他应付款 这样做的
2022-02-16
 你好;   这个返点会开票吗; 这样好判断   
2022-09-15
您好, 计入营业外支出就可以了
2023-08-08
你好, 7月份 借银行 贷预收 8月份 借预付 贷银行 然后9月份退回这个 就冲前面两个分录
2021-12-02
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