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请问老师,厂家给与我公司的活动支持费用,我们给客户抵扣货款,怎样做分录。当时厂家支持活动费用入账的时候做的是借方厂家支付,贷方营业外收入

2022-08-15 15:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-15 15:07

抵货款就 借:银行存款 贷:应付账款 以后,从开票进货单价折让中体现。

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快账用户7925 追问 2022-08-15 15:48

老师,可是厂家的这个折让不走银行存款,也是给我们直接上账的抵消进货的货款

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齐红老师 解答 2022-08-15 15:49

那就直接计入营业外入就是了

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快账用户7925 追问 2022-08-15 15:51

当时入账的时候就是记得借方应付账款厂家支持,贷方营业外收,现在需要用应收账款 去冲减这笔分录

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齐红老师 解答 2022-08-15 15:54

为啥厂家给你们搞活动的钱,你们要抵客户的款?这是2个不同的业务呀。凭啥抵呢?

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快账用户7925 追问 2022-08-15 16:00

是核销给客户的,我们订货的时候使用了,然后现在需要给客户活动的费用,就用来抵消客户的货款

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齐红老师 解答 2022-08-15 16:03

那收到的时候 借:银行存款 贷:合同负债/其他应付款 抵账的时候 借:合同负债/其他应付款 贷:应收账款

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快账用户7925 追问 2022-08-15 16:04

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-08-15 16:05

不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复

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抵货款就 借:银行存款 贷:应付账款 以后,从开票进货单价折让中体现。
2022-08-15
Na,你这个是厂家要返给你们4S店的吗?那你收到的时候对方给你开红字发票了没?
2022-04-12
你好,要开票是得确认收入的 借:其他业务成本500 贷:银行存款500 借:银行存款500 营业外支出57.52 贷:其他业务收入500 应交税费57.52
2021-05-13
您好,这都列在发票上面了,就是价外费用,一起入在存货成本里,如果是垫付就不用开票的,运输公司开票给我们。 我们开给客户也是一起记在商品里主营业务收入,理解为这是送货上门,就是这个价格,
2025-02-28
你好,你严格来说是调整采购金额
2025-01-13
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