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老师,您好,今天发现2020年第一季度的印花税漏申报了,请问补申报要滞纳金吗?

2021-11-22 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-22 15:14

你好,今天发现2020年第一季度的印花税漏申报了,补申报是需要缴纳滞纳金的

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快账用户6001 追问 2021-11-22 15:15

23万元的合同请问印花税要缴纳多少?

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齐红老师 解答 2021-11-22 15:16

你好,具体是什么内容的合同呢? 

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快账用户6001 追问 2021-11-22 15:17

建筑工程设计

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齐红老师 解答 2021-11-22 15:17

你好,建筑工程设计,23万元的合同,印花税=23万*万分之5 

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快账用户6001 追问 2021-11-22 15:19

那就是115元是吗?

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齐红老师 解答 2021-11-22 15:19

你好,印花税税款是这么多 滞纳金=滞纳的税款*万分之5*滞纳天数 

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快账用户6001 追问 2021-11-22 20:22

请问补交印花税之后,还有缴纳的滞纳金怎样做会计分录?

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齐红老师 解答 2021-11-22 20:22

你好 借:以前年度损益调整—税金及附加—印花税    ,        营业外支出—滞纳金   贷:银行存款

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快账用户6001 追问 2021-11-22 20:25

那补交的印花税,到时候可以税前抵扣吧?滞纳金就要税前调增对吗?

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齐红老师 解答 2021-11-22 20:25

你好,补交的印花税,是在2020年税前扣除 滞纳金,需要做纳税调增处理 

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快账用户6001 追问 2021-11-22 20:27

那现在已经是2021年才补缴,之前2020年也没有申报做帐也没有做会计分录。现在补交可以抵扣2021年的吗?

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齐红老师 解答 2021-11-22 20:29

你好,不可以抵扣2021年的税款 需要做2020年的汇算清缴更正申报,补交的印花税才可以税前扣除的

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快账用户6001 追问 2021-11-22 20:31

那就是说到时候做补缴的这两笔分录都要调增?

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齐红老师 解答 2021-11-22 20:32

你好 补交的印花税,是在2020年税前扣除(不需要调增) 滞纳金,需要做纳税调增处理 

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快账用户6001 追问 2021-11-22 20:34

那现在要去更正2020年的企业所得税汇算清缴吗?不更正可以吗?

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齐红老师 解答 2021-11-22 20:36

你好,是的,需要去更正。 不更正就会导致印花税数据错误,也会导致补交的2020年印花税税款没有在所得税税前扣除的。

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快账用户6001 追问 2021-11-22 20:38

那就只能去税务局更正了?

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齐红老师 解答 2021-11-22 20:39

你好,是的,是这样的

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你好,今天发现2020年第一季度的印花税漏申报了,补申报是需要缴纳滞纳金的
2021-11-22
你好 会有,也可以在发现这个月当自己查的自己申报一下  系统里不带出来滞纳 金也可 以不交 
2022-05-06
是的,按次申报就是必须要15日内
2023-09-05
好,这个可以做补充申报的。
2024-01-17
您好 借:营业外支出 贷:银行存款
2020-10-20
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