你好,确认收入的业务处理是正确的
要求判断下列业务处理是否正确,如不正确,请说明理由,并编写更正分录(不考虑增值税、所得税等税费及利润分配影响;答案中的金额以“万元”为单位)。 1创盈公司2018年1月1日,向某非关联企业丙公司转让一项专利技术的使用权、约定合同期限为三年,合同价款为每年末支付的固定价款100万元和丙公司三年内每年销售收入的2%。创盈公司预计不会再从事与该技术有关的活动。2018年,公司实现销售收6000万元。不考虑资金的时间价值。创盈公司在2018收款项220万元,并做如下会计处理。 借:银行存款 220 贷:其他业务收入 220
2018年创盈公司有关待执行合同的资料如下:2018年10月创盈公司与丁公司签订合同,约定创盈公司应于2019年3月将生产的A产品销售给丁公司.A产品合同价格为100万元,丁公司应预付定金40万元,如创盈公司单方面撤销合同,应双倍返还定金。创盈公司于签订合同当日收到丁公司预付的定金50万元。由于原材料市场价格大幅度上升等因素使得A产品成本超过财务预算,至2018年年末A产品已发生生产成本20万元,尚需成本110万元。A产品市场价格也随之上升,2018年年末A产品的公允价值为150万元,假定 不考虑销售税费。 创盈公司的会计处理为: 借:营业外支出 10 贷:预计负债 10 借:资产减值损失 20 贷:存货跌价准备 20 老师,请帮我写一下正确的会计分录,并说明理由
A公司属于增值税一般纳税人企业,适用的增值税税率为13%。A公司发生的有关事项及会计处理如下:(金额单位:万元)(1)2021年1月31日,A公司与一家全球大型连锁零售店签订了一项合同,向该零售店销售商品,合同期限为2年。该零售商承诺,在合同期限内每年以约定价格购买至少价值1000万元的产品。合同同时约定,A公司需在合同开始时向该零售商支付10万元的不可退回款项,该款项旨在就零售商需更改货架以使其适合放置A公司产品而作出补偿。2021年1月A公司销售给该零售店商品的金额为100万元(不含增值税)。A公司确认主营业务收入100万元要求:分析判断A公司上述有关经济业务的账务处理是否正确,并说明理由。(账务处理不正确的,需要进行正确的账务处理)
永发公司2x18年度与投资有关业务资料如下:(1)2x18年1月1日,永发公司以银行存款6000万元自非关联方和卓公司购入A公司80%有表决权的股份。当日,A公司账面所有者权益总额为7000万元,其中,股本3000万元,资本公积1000万元,其他综合收益1000万元,盈余公积400万元,未分配利润1600万元。当日A公司有一项非专利技术账面价值500万元,公允价值700万元,预计尚可使用5年,预计净残值为零,采用直线法摊销。 (2)2x18年度A公司实现净利润1000万元,计提盈余公积100万元,宣告分派现金股利400万元,并以银行存款支付;(3)A公司其他债权投资期末公允价值上升600万元。要求作会计分录(不考虑增值税与所得税): (1)2x18年1月1日永发公司投资业务的会计处理。
永发公司2x18年度与投资有关业务资料如下:(1)2x18年1月1日,永发公司以银行存款6000万元自非关联方和卓公司购入A公司80%有表决权的股份。当日,A公司账面所有者权益总额为7000万元,其中,股本3000万元,资本公积1000万元,其他综合收益1000万元,盈余公积400万元,未分配利润1600万元。当日A公司有一项非专利技术账面价值500万元,公允价值700万元,预计尚可使用5年,预计净残值为零,采用直线法摊销。 (2)2x18年度A公司实现净利润1000万元,计提盈余公积100万元,宣告分派现金股利400万元,并以银行存款支付;(3)A公司其他债权投资期末公允价值上升600万元。要求作会计分录(不考虑增值税与所得税): 2x18年度永发公司取得投资收益会计处理。
24年12月年末,在结转利润后才计提的企业所得税,所得税已经缴纳了。25年3月季报的时候,资产负债表的年初数两边不平,就相差这笔已经缴纳的企业所得税,请问现在如何使用以前年度损益调整?
excel单元格中,例如备注苹果3元,怎么把价格单独取数到另一列内
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗