你好需要计算做好了给你
求老师帮忙解答下图两道题目、感谢感谢
求哪些老师帮忙解答下,是2道大题!问题如图,谢谢
老师,您好。题目如图所示,期待解答!如果必须分开解答,那么只帮忙解答第一大题填表就好。谢谢老师!
请问老师,图片的2个问题,请帮忙解答一下,谢谢。
老师,民非企业的工商年检要求财务报表的净增加额要大于3万,这个应该只是要求本年,不是弥补以前年度亏损后的利润吧
转让使用过的设备为什么不属于销售收入
请问老师,我们厂里买设备,是不是一定要进项增值税才可以折旧,折旧是什么意思,对我们来说是有利的是吧,没有我们很多设备都没有开票,是不是不合算
老师,请问公司一次性为在职员工补缴的2023年一整年的公积金,今年的汇算清缴这笔补缴费用是填写在职工薪酬调整表公积金那栏吗?还需要调减吗?
老师你好,本公司2021年1月-2023年12月在亿企赢做账,2024年1月-2025年3月找的代账公司在芸豆会计做账, 2025年4月开始要在亿企赢做账,芸豆会计数据迁入后发现科目余额对报表对不上,经倒插发现现在就是2024年1月芸豆期初余额跟2023年12月亿企期末对不上,原因是代账公司修改了科目导致数据对不上,现在该如何处理呢?
专票开3%换成普票怎么变成1%,对吗
老师 这里的其他收入指什么?这里为什么不包括b选项
乙方是陕西的,甲方是海南的,建筑工程地方是海南,劳务工人是海南开的建筑服务工程服务发票 这样陕西的工商需要代扣20%的税吗
请问老师,进项增值税专票,是即可以抵税也可以同时抵成本是吧
我公司对A公司里的某一个项目投资,我这边怎么入账?
好的 谢谢老师
1借应收账款45200 贷主营业务收入40000 应交税费-销项税5200
2.借银行存款10000 贷预收账款10000
3.借应收票据248600 贷主营业务收入220000 应交税费销项税28600
4@借销售费用500 贷银行存款 500
5.借银行存款45200 贷应收账款45200
6.借银行存款16950 贷其他业务收入15000 应交税费销项税1950
7本月销项税额是 5200+28600+1950=35750 应交增值税35750-15750=20000 应交附加税20000*(7%+3%)=2000
借税金及附加 2000 贷应交税费-应交城建税1400 -应交教育费附加600
8借主营业务成本20*1450+30*1890+50*1000=135700 贷库存商品135700
第二个 1借银行存款2559500 应收账款1000000 贷主营业务收入3150000 应交税费-销项税409500
2.借应收票据1889360 贷主营业务收入1672000 应交税费销项税217360
3@借银行存款75000 贷预收账款75000
4.借预收账款75000 银行存款4100 贷主营业务收入70000 应交税费销项税9100
5.借银行存款6480 贷其他业务收入6000 应交税费销项税480
借其他业务成本5000 贷原材料5000
6.借主营业务成本920*2015+76*1395=1959820 贷库存商品1959820
7借税金及附加18800 贷应交税费-应交教育费附加18800