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某增值税一般纳税人销售商品,另开具普通发票,收取代垫运费8000元,这8000元要算销项税额吗?如果算是价税合计吗?

2021-11-20 20:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-20 20:51

你好 这个运费是要算销项的,如果题目中没有说明,那么一般默认是含税的

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快账用户4578 追问 2021-11-20 20:52

那税率是按9%算还是13%呢

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齐红老师 解答 2021-11-20 20:54

运费是9%的,一般题目中也会给的

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快账用户4578 追问 2021-11-20 21:03

那如果是销售商品时支付给运输单位运费8000元,收到运输企业开具的运费发票要计算进项税额吗?这个税额可以抵扣吗?

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齐红老师 解答 2021-11-20 21:12

这个是专票吗,如果是,可以抵扣的

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快账用户4578 追问 2021-11-20 21:13

题目只说收到运输企业开具的运费发票

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齐红老师 解答 2021-11-20 21:14

那么没说是专票啊,不能抵扣的

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你好 这个运费是要算销项的,如果题目中没有说明,那么一般默认是含税的
2021-11-20
您好 计算专票增值税=3000000*0.13=390000 普通发票增值税=8000*0.09=720
2020-11-02
同学你好,因为开具普通发票对于销售方来讲也需要正常缴纳增值税
2022-07-29
计算A、B产品销项税额=90*0.13%2B226/1.13*0.13=37.7
2022-10-19
您好,解答如下 A产品销项税额=90*13%=11.7 B产品销项税额=226/1.13*0.13=26
2022-12-07
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