需要计提。会计记账不仅要计算结果,也要核算过程,做到来龙去脉清晰。如果是当月发放,先计提或后计提都可以;如果是隔月发放,按照权责发生制的原则,应该先计提。
老师,请问应付职工薪酬-福利费要不要先计提呢?
老师,麻烦问下,应付职工薪酬的时候,为什么要先计提?不计提可以吗
老师你好,麻烦问下我结转应付职工薪酬时发现贷方为负数,是不是哪个月未计提或是少计提
老师 发工资时候可不可以不用应付职工薪酬薪酬科目过渡 不计提
请问一下,计提工资的时候是:借管理费用 贷应付职工薪酬 发放的时候:借应付职工薪酬 贷银行存款,那如果不计提每个月算好后直接发放是不是可以直接借应付职工薪酬 贷银行存款啊?
老师,本月开的发票,下个月2月份收到的进项发票,能否抵扣1月份的增值税?还没有到申报期
老师,23年填的专项附加扣除,24年没有让重新填写咋回事啊
老师好,麻烦帮我看一下年末增值税结转事宜,进项都是平的,但是销项有问题,我就不知道怎么处理了。
12月利润9000元,没有分利润,直接用来入货,到1月底为止,库存金额是不是包含了分的利润?1月底的数据,库存金额比本金多
老师,请问我们如果向农民收购农产品,没有发票。然后我们销售开普票出去,请问我们的成本怎怎么解决?
老师您好,申报了无票收入,钱放在老版卡里就行还是必须存入对公账户?
发票金额开出去,各个采购方抹零头,应收账款差额部分,借 营业外支出 贷 应收账款 到时候纳税调增可以吗老师?
小轿车的折旧年限是4年还是5年
新建的帐套怎么删除
老师我咨询一下我们有个供应商公司注销了我们货款还没有付清,现在应该怎么付