你好 先转销固定资产 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产
老师公司将用旧了的铲车折价卖了,该怎么做分录呢!
老师,企业把汽车卖了,原值150000,已折旧3万,出售价9.6万现金,分录该怎么做?
老师 公司的车辆卖了,累计折旧没有结转,但是跨年了,调整分录要怎么做呢
老师,公司买的铲车,计提折旧的时候做成了,借:工程施工_折旧费 贷:累计折旧,忘了结转,现在应该怎么处理
公司的车,买价10万,已经折旧9万,2万卖了怎么做分录
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
收到 借银行存款 贷固定资产清理 结转 借固定资产清理 贷资产处置损益 (该分录可借可贷)
未折旧完的要一次性减了?
未提完的折旧不用管 直接到固定资产清理了
是的 等同于一次性减了
哦,好的谢谢老师
不客气的 周末愉快