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收到红字发票,已经抵扣 借:其他业务支出 负数 贷:应交税金—应交增值税—进项税额转出 贷:应付账款 负数 对吗?

2021-11-19 11:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-19 11:33

收到红字发票,已经抵扣, 分录对的。

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快账用户9037 追问 2021-11-19 11:37

如果写在借方呢?是不是借:应交税金—应交增值税—进项税额转出

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齐红老师 解答 2021-11-19 11:38

如果写在借方,用借方红字

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快账用户9037 追问 2021-11-19 11:40

直接写借:应交税金—应交增值税—进项税额负数,可不可以呢?

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齐红老师 解答 2021-11-19 11:42

直接写借:应交税金—应交增值税—进项税额负数  可以

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快账用户9037 追问 2021-11-19 11:45

谢谢老师了

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齐红老师 解答 2021-11-19 11:45

不用谢谢,有帮到你就好,请五星好评!

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相关问题讨论
收到红字发票,已经抵扣, 分录对的。
2021-11-19
不是的,如果说是负数的话,你那个增值税直接是用镜像就可以了,不用进项税额转出。
2021-09-04
您好,这个后面的做法是正确的。
2024-06-12
同学你好, 借,库存商品,负数 借,应交税费一应增一进项,负数 贷,应付账款,负数 申报时按进项转出申报;
2021-07-14
你好,不对,借方是应交税费-应交增值税-进项税额,而不是进项税额转出。
2021-07-14
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