您好,是一个员工去支付的,这个赔偿与公司有关?当初支付如何处理?
老师,我单位是特种运输公司,去年有个人大挂车挂靠到我们车队,当初车主把钱打到我公司,以我公司的名义付的车首付,我公司当初收钱增加银行存款,贷方走其他应付款了,到现在我们账上其他应付款还有这部分钱呢,实际上我们不欠钱,老师这个账怎么平呢,我想当还借款处理行吗,如果可以,我需要跟个人签借款合同吗,
我们之前有个员工意外去世,我们和保险打官司赢了,有一笔款项到账,但是我们是人力资源公司当时用工单位也给员工赔付了一笔款,所以我们要分一部分赔款给用工单位,但是有签一个赔偿协议,但是最后商定的赔款比合同少要紧吗,另外做账的话,我凭证后面需要附什么附件?
老师是这样的,公司有一个官司我们打赢了,赔偿款已到账11万,当初这笔钱是一个员工去支付的,他已离职,所以收款变公司了,那这笔钱要怎么处理,当初是几个股东出资去支付这笔钱的
我有个问题,就是八月份打多了一笔钱,5万,打了两次,一次应该付的,后来老板在我不知情的情况下又打了,当时他说这笔钱当做是货款,实际是对方已经退回到她的私人微信上面,就相当于供货商并没有多收。九月要支付这个供应国10万,老板私人打了五万,就是八月多转的那笔钱,公司只需要打5万,不明白怎么做账,有点绕
老师,公司公户上有老板的朋友公司过了一笔钱48500元,这笔钱怎么处理可当时是借:银行贷其他应付款XX公司,这个其他应付款怎么平账呢?实际这笔钱是对方公司通过我们的公户支付给个人的钱,这部分钱老板用现金已经给了个人了
老师,4月份支付,2月1日到5月31号的房租怎么记账?
老师,做题的时候,比如公司做100万的债权投资,两年期。那就是这两年内按票面利率算实际拿到的利息和本金的现值,和按银行实际利率算拿到手钱的现值是相等的,都是1000万。那债权投资的意义在哪里呢
老师 我们是民宿行业小规模 第三方软件收款的 次日扣完手续费到账公账 我的收入是未扣手续费金额吧 在把增值税预提出来
我们公司是去年新办的小规模纳税人,资产收入是0,填季度申报财务报表时,应付职工薪酬年初余额是1800(也就是去年年底的应付职工薪酬数据),现在申报第一季度报表,应付职工薪酬填的是1-3月的总合计是吧,不用加上年初余额是吗
专票汽油费可以抵扣吗?
一般纳税人,有足够的进项抵扣销项,那科目余额表里的销项贷方余额怎么办?
懂孝彬老师在吗,在吗
老师,同一个人经营多家个体户,报个税要报哪些表?
去年员工在平台上充值了100块钱,平台规定是消费完开发票,钱已经报销给员工做账做了借:其他应收款贷:银行存款但是现在业务少,发票估计长时间开不出来,该怎么处理这笔其他应收款?现在显示损益类科目不平
老师您好,报关单上的产品和发票上不一致,总金额对上,发票上有灯具,报关单上没有,该怎么入账
当初公司没有办营业执照之前支付的这笔款项,是股东一起支付的,因为办公司的场地是二房东这里转让来的,所以支付给二房东了,只是代付的,二房东要还我们的
您好,那您这个款项应当如何处理?是给其他人还是留公司?
这钱应该提出来大家股东分配了,因为不是公司付出的
您好,那您应当提前挂账,有钱冲回挂账
当初没有啊,老师你说现在怎么处理最合适
您好,那您补记以前分录
分录怎么做老师贷
您好,不是代付,看原因,借成本费用科目,贷其他应付款,
给其他人
您好,不好意思。没理解
老师可以电话吗
您好,学堂不允许留电话
我现在目的想不在账上反应出来
所以要提现
您好,您这个处理方式会有风险
您好,应当调账才对
我这样处理可以吗?借银行存款,贷其他应付款,现在出来借其他应付款贷银行存款
您好,实际是不可以的,