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老师,我们公账为了发票,所以让对方公司过账,接着我们给他税点?银行先支付一笔采购材料的款出去某公司,接着我们现金就收回一个扣除税点的钱。这个分录怎么做

2021-11-18 13:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-11-18 13:34

你好,外账的话,借库存商品或者是主营业务成本,贷银行存款收到的这个现金就不要做进来了,私下给你老板。

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快账用户3476 追问 2021-11-18 13:40

如果说这笔返回客户的属于给客户差价,就是等于他拿他公司回扣,这个回扣我们支付了,在我们公司来说属于财务费用还是营业外支出或者说是管理费用

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齐红老师 解答 2021-11-18 13:43

你好,这是虚开发票的吧?他收了100,给你们退回能有80多吧。

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快账用户3476 追问 2021-11-18 13:46

不属于。就是好比我们本来卖给你们十三个点,我给对方公司那个人十二个点,等于他中间赚了。但是这钱是他们公司出的,货是我们出,只是我们公司把这差价打回给这个中间

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齐红老师 解答 2021-11-18 13:49

那你别哄,冲你的财务费用营业外支出了。

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快账用户3476 追问 2021-11-18 13:53

那财务费用跟营业外支出有什么区别?我都蒙了不知道挂哪个比较合适了

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齐红老师 解答 2021-11-18 13:54

你好,哪个都可以的,财务费用这个一般给的现金折扣。

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你好,外账的话,借库存商品或者是主营业务成本,贷银行存款收到的这个现金就不要做进来了,私下给你老板。
2021-11-18
同学你好 发票是咋开的
2021-11-11
你好;   你先描述下业务  ; 你现金收到的款是什么业务内容 ;然后 你支付出去是买菜了的款。 为什么要现金收款会扣除税点 ?     这样好具体判断科目   
2021-11-11
同学你好 这个有发票吗
2021-11-18
同学你好,这个15897.85的差额是怎么产生的呢?用到哪里了
2021-11-18
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