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老师,我挂其他应收某公司400万,又挂了其他应付63万都是一家公司,我怎么合并,分录怎么做

2021-11-18 11:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-18 11:15

同学你好 借其他应付款63 贷其他应收款63 这样就剩其他应收款337了

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快账用户2085 追问 2021-11-18 12:48

老师如果我们单位应付账款是贷方是负10000元,应收是2000元都是同一个单位,我合并往来咋合并

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齐红老师 解答 2021-11-18 13:02

这个往来冲减就行了 应收是借方吗

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同学你好 借其他应付款63 贷其他应收款63 这样就剩其他应收款337了
2021-11-18
借:其他应付款,贷,其他应收款
2022-04-19
您好,这个的话,是可以用其他应收挂账的,这个
2024-04-23
您好 借 其他应付款 63 贷 其他应收款 63
2020-08-12
您好,学员。在合并层面要抵消所有的内部关联交易的,因为你们母子公司已经单独往来挂账核算了,合并报表抵消只要抵消双方往来款就行 借:其他应付款-电费(子公司) 贷:其他应收款-电费(母公司) 借:营业收入/其他业务收入 贷:管理费用
2022-11-03
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