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我们一家公司从代记账公司接收回来,期初有其他应付款300多万,都是挂法人的其他应付款,该怎么处理这部分

2024-03-05 14:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-05 14:55

关键是为啥要处理呢?

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快账用户2347 追问 2024-03-05 15:00

金额比较大,担心一直挂在其他应付款有风险

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齐红老师 解答 2024-03-05 15:02

除非是他收了公司的货款,隐匿收入就有风险

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快账用户2347 追问 2024-03-05 15:04

我也不知道这部分钱是怎么产生的,刚来公司,然后发现其他应付款期初有这么多钱,不知道有什么解决办法吗

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齐红老师 解答 2024-03-05 15:06

不用管他的,自己造孽自己承受,你我没法超渡他

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关键是为啥要处理呢?
2024-03-05
你好 这个是收到的吧 都是贷方余额的吗
2021-07-16
同学,你好 其他应付款,这个需要支付出去,其实都付过了,你是怎么支付的?
2023-12-18
同学你好,一般情况下,把金额小的,做个凭证转到金额大的科目里。
2021-05-14
你好,同学。 凭证处理没问题。 可以这样对冲来平账处理。
2021-01-19
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