您好 账上每年到12月止计提的所得税费用 , 都是用利润总额*25%算出来的
你好,老师,我在申报季度所得税时。所得税申报表里填的的利润总额是财务报表利润表上的净利润吗? 三季度产生了所得税。我是否用计提? 计提了所得税之后,利润表的净利润就是减去所得税费用,那么我所得税申报表上的利润总额是没减去所得税费用的利润总额吗? 请老师帮忙解答 谢谢。
老师好,我们是分公司,所得税率是25%。 请问账上每年到12月止计提的所得税费用 , 都是用利润总额*25%算出来的吗?谢谢!
老师好,我们公司在1月份交了企业所得税,在4月份季报时交了所得税,然后企业所得税汇算清缴时又交了所得税。但是,今年的利润不高,所得税率是25%,用利润*25%小于已交的所得税额,12月底前计提所得税是做负数冲回的凭证吗?谢谢!
所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;请问老师这句话的是:比如我公司所得额是98万,那么我们应交的所得额是98*25%*20%吗?谢谢
老师好,我公司不是小微企业,所得税率为25%。以前年度盈利,今年1-2季度为亏损,第3季度盈利30万,请问我计提所得税是用30万*25%=7.5万,借:所得税费用75000 贷:应交税费-所得税75000,对吗?谢谢!
小规模个体户公户里里的钱怎么取出来才合理合法?
海洋馆购入一批水母怎么入账
老师,这张记账凭证是不是写错了呢?财务费用被扣了72.8应该是损益类啊,损益类的减少是用贷方,银行存款72.8是资产类,资产类增加是用借方。对吗老师
发年终奖的时候扣个税,会按全年一次性奖金和工资薪金去拆分填报,使得所交的个税最少。 如果没有按最佳的比列去拆分,会有哪些影响呢?这个影响能在次年个人所得税汇算清缴的时候追回吗?
有没有什么规定,一般纳税人或者小规模纳税人配备成本会计的事?中小型企业核算成本吗,雇佣成本会计吗?担心让做成本,不知道怎么下手
你好,一般纳税人需要每个月报增值税附加税,个人所得税,小规模需要每个月报个人所得税,财务报表是季度申报,一般纳税人一般要求按月完成账务,有的会计按季度完成,也不影响每个季度报财务报表,财务报表成本怎么核算的?小正老师回答
A公司委托C公司,由B公司公户支付到C公司员工的私人账户上。C公司开票给A公司。这中间有什么税务风险,该如何更改?
老师,这个是主观题,打问号的那个390是怎么计算出来的呢?
老师您好,我还有最后一个问题,使用暂估成本的话,是之后每个月都必须暂估吗?还是有需要的时候暂估就行,不会被认定为虚假暂估成本吧?
老师,个体户计提工资,可以从法人微信和个人卡发放吗?
老师,那每年5月31日前所得税汇算清缴的是去年的所得税,也是放在今年吗
每年5月31日前所得税汇算清缴的是去年的所得税,也是放在今年
老师,在12月份所有凭证做完的情况下,是需要手动算出今年的利润总额,然后计算出在12月份还应计提多少所得税,是这样吗?谢谢
不需要的 结转期间损益后 看本年利润科目余额 根据这个余额计算
老师早,是先结转期间损益后计提所得税,还是先计提所得税后结转期间损益啊?谢谢
先结转期间损益后计提所得税
老师,那计提所得税后还要再结转期间损益吧?
计提所得税后还要再结转期间损益 是的
好的,就是说一个月可以多次结转损益的
是的 一个月可以多次结转损益的
老师,就是第一次结转损益后,用本年利润的贷方余额*25%减去本年已计提的所得税费用后的余额为正数,就是12月应计提的所得税,对吗?
是的 这样理解正确的
老师,这个余额为正数表示还需计提所得税。那余额为负数呢?然后本年度前两个季度都交了所得税的,这时怎么处理?谢谢
余额为负数 冲减计提的所得税费用
老师,如果是第一、二季度已交了5W所得税,也计提了5W。 那12月份本年利润是借方余额50W,我冲的时候是借:所得税费用-5W, 贷:应交税费-应交所得税-5W ,这样对吗?
是的 这样写分录正确的 不调整 等汇算清缴的时候一起调整也可以
老师,等汇算清缴的时候,如果应纳税所得额还是负数,就说明要退税,对吗?谢谢
如果12月份冲回5W 所得税,也可以在次年的1月份把5W退回来吗
等汇算清缴的时候,如果应纳税所得额还是负数,就说明要退税,对的
要到汇算清缴的时候才会退