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老师,您好,我想问一下8月的增值税申报时加计抵减查出来填错了,多抵减了12.03元,这个月做了申报更正,改了进项税额中的其他(增加了10.93元),然后按修改后的进项税额进行加计抵减,保证应缴税额没变,我想请问一下怎样说服专管员啊?

2021-11-17 16:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-17 16:14

您就按实际情况说说,自己填写错了。

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您就按实际情况说说,自己填写错了。
2021-11-17
你好,你的加计抵减是体现在营业外收入里?
2024-04-07
 计提加计抵减额:借:应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,贷:其他收益/营业外收入;申报缴纳增值税抵减加计抵减额:借:应交税费——未交增值税,贷:银行存款应交税费——应交增值税——增值税加计抵减,当月不足抵减的,结转下期继续抵减。
2024-04-07
借银行存款贷应交税费,未交增值税 借应交税费,未交增值税贷营业外收入 附加税的,借银行存款,贷应交税费, 借应交税费,贷营业外收入
2022-07-14
你好,当时你加计抵减的分录怎么做的?
2023-08-11
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