您好,应交税费-应交增值税-进项税额
1月26日,车间主任张林出差,报销差旅费1058.90元及增值税43.10元,付现金。 [注:“应交税费”写明细科目]
十一月二十六日车间主任11月26日,车间主任张琳出差报销差旅费1038.90元及增值税是3.1元,原借款1300元,多退少补,上述业务做会计分录。
12日办公室张主任出差回来,报销差旅费,交通费400元,会议费1000元,增值税率6%可抵扣进项税额60元,张主任交回现金540元。怎么写分录?
车间主任张林出差,报销差旅费1058.90元及增值税43.10元,付现金(编制会计分录)
7.7日,生产车间主任王彬出差回来,报销差旅费住宿费2000元,增值税税率6%,项可抵扣进项税额120元,交通费、餐费、补助计6380元。差额出纳以现金补付补付。
老师,我想请教个问题:我们公司有两个员工的社保和工资准备在B公司挂靠购买,但是那个公司没有业务收入,需要从A公司转钱过去,那这个以什么名义转账过去比较好呢。B公司是A公司的股东。
老师,上个月没有做暂估,本月发票报销,入库同时进行的,我想要过一下应付账款的账,怎么做账
老师你好,现在所得税汇算要清缴了,存货处置损失在所得税汇算清缴时要满足什么样条件时才可以税前扣除,需要什么单据来证明吗
老师你好,现在所得税汇算要清缴了,存货处置损失在所得税汇算清缴时要满足什么样条件时才可以税前扣除,需要什么单据来证明吗
去年第4季度财报需要更改,能只改财务报表不改第4季度所得税季报吗?改了季报就有所得税和滞纳金
老师你好,现在所得税汇算要清缴了,货处置损失在所得税汇算清缴时要满足什么样条件时才可以税前扣除
请问老师非盈利组织小规模支付了物业费,借:待摊费用-物业费 贷:银行存款 分摊时 借:管理费用-待摊费用摊销 贷:待摊费用-物业费,可以不用预付账款用待摊费用科目吗?
老师好!请教:给股东分红是按照工资薪金 7级累计税率交个人所得税吗
老师,甲乙公司两公司相互有业务往来,甲公司从公账上转了20万货款给乙公司,从私账付了乙公司1.8元税金,我是一个内账会计,请问这1.8万元税金怎么做账,会计分录怎么做呢
老师,被审计单位的招标过程资料纸质版的目前看了20多个项目了,没有发现违规操作问题,怎呢么才能发现大问题?