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十一月二十六日车间主任11月26日,车间主任张琳出差报销差旅费1038.90元及增值税是3.1元,原借款1300元,多退少补,上述业务做会计分录。

2022-06-15 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-15 10:53

借:制造费用—差旅费,1038.90,应交税费—应交增值税—进项税 3.1,现金 258贷:其他应收款 1300

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借:制造费用—差旅费,1038.90,应交税费—应交增值税—进项税 3.1,现金 258贷:其他应收款 1300
2022-06-15
同学你好!稍等一下算好给你
2021-12-18
你好 业务11.12月11日,从石家庄电子科技有限公司购入D材料1000千克,单价50元,专用发票上的货款为50000元,增值税额为6500元。货款及税款暂欠。 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 业务12.12月11日,以银行存款支付上述D材料的运费600元。 借:在途物资 ,贷:银行存款 业务13.12月12日,上述D材料验收入库,结转D材料购货成本。 借:原材料,贷:在途物资 业务14.12月13日,生产车间主任马力外出学习,预借差旅费2000元,以现金支付。 借:其他应收款,贷:库存现金 业务15.12月14日,厂部一般耗用A材料200千克,单价11元 借:制造费用,贷:原材料
2022-10-25
您好 解答如下 1 借:制造费用 1000   贷:库存现金 1000 2 借:生产成本 -A32400                  -B 21600 制造费用10000 贷:应付职工薪酬 64000 3 借:制造费用 35625   贷:累计折旧 35625 4 借:其他应收款 5000   贷:库存现金 5000 5 借:管理费用4200   库存现金 800  贷:其他应收款 5000    
2023-01-07
您好 稍等 解答过程中
2023-01-07
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