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请老师来单位授课的讲课费,老师没有开发票,而是本单位直接写了一张现金支出单子(领导签字)和附方案在后面就转账,符合规定吗?算不算白条抵库?老师是不是应该去税务局开发票,才对?

2021-11-17 07:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-11-17 07:38

您好,肯定不符合规定,金额多少钱呢?

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快账用户2029 追问 2021-11-17 07:46

有时候一千,有时候上万

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齐红老师 解答 2021-11-17 07:46

这个肯定是需要开发票的,不开发票不行。

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快账用户2029 追问 2021-11-17 07:48

好的,谢谢。如果不开票,直接手写单子,算白条抵库吗?我搞清楚了,才好跟领导汇报

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齐红老师 解答 2021-11-17 07:48

这算是白条入账,汇算清缴的时候需要纳税调整。

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您好,肯定不符合规定,金额多少钱呢?
2021-11-17
你好; 对方是 行政事业单位吗 ? 你让对方给你开专业收据就行了。
2022-04-18
你好,这个是行业特殊性,你可以合理跟税务局解释的呢,因为是按工期来,不是按生产销售
2022-04-09
您好 1.公对公采购 ,有发票,我直接对公转账可以 需要填写付款申请表 如果是经理经办的采购,费用报销单上的主管和经办人都填写经理的名字可以 2.小额采购,有发票,可以直接公转私给经办人 填写好相应的费用报销单。 3.1000元以下的零星开支,没有发票,可以公转私转给经办人 需要填写费用报销单 4.出纳领取备用金可以直接用单位结算卡去银行取 需要填写备用金申请单 5.现在现金支付太少,备用金取出来后,如果单位财务制度允许 可以存在出纳的个人账户上使用 6.出纳去购买的办公用品,填写费用报销单时 经办人和出纳的签名处,都写出纳的姓名可以
2020-11-01
您好, 1.实收租金116490是含税收入,不用另加增值税; 2.租金按年收的,收到时一次性缴纳增值税的,所以您9月已经一次性申报缴纳,以后没有应税收入就不需要缴纳,零申报就好; 3.印花税是按合同缴纳,不含税收入*0.1%,但是如果合同未分开列示税金和不含税租金的,按合同金额缴纳。如:合同约定年租10万,租期5年,那印花税10*5*0.001=0.05万
2021-01-17
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